不能报销给这个还未入职的员工
你好,9月才能入职的员工,7月跟公司的领导出差产生了招待费,拿发票回来报销,可以报销给这个未入职的员工吗
员工7月拿发票来报销,但是公司账上没有钱不够,可能要到9月份才能报销,那可以计入7月份的成本里吗?
#提问#老师好,当月发生的费用,是公司员工垫会的,三个月后才报销。那么是当月应该拿 到相关发票入账,挂其他应付款,待三个月后报销时再写报销单吗,然后贴回去吗
去年9月发生的费用,发票也已经开出了,但员工一直没拿来报,今年2月份才来报销,请问这个还能入账吗?应该怎么记账和报税
请教个问题,如果有人来公司兼职,与老板协商好了不发工资,就是差旅等发生的业务费用要按实际报销,这种情况该怎么办入职和入账? 工资可以每个月给0申报吗?还是不用报?但是不申报的话又要报销费用可以直接给报销吗?
比如有个固定资产合同签订是3万,现在对方只开2万发票,后期的票不懂什么时候才会开,固定资产入账是多少呢?固定资产也使用了。
不同法人公司之间转账是只能备注货款吗,就是一个公司没钱了需要从别的公司借过来再还回去这种,但是两个公司也有业务往来,或者公司之间的借款呢,这种是不是比较麻烦。
请问老师,我们是小规模的装饰公司,接了一个工程名称是:年产100套城市轨道交通设备项目中庭内综合管网及电梯五方对讲工程。这个具体开票怎么开呀?
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老师,姐妹几个只有一个人用父母的扣除数,可以按3000扣减吗
XX公司规定:每月3.15号发上个月工资,4.10号缴纳3月份社保,但是个人承担的社保公司不垫付,在3.15号发工资的时候需要提前扣出来 3月份工资做账: 借:应付职工薪酬 (2月份计提应付工资) 贷:其他应付款--个人社保费 应交税费--个人所得税 银行存款 3月份计提社保做账: 借:销售费用--社保费 管理费用--社保费 贷:应付职工薪酬--社保费 4.10号缴纳社保做账 借:应付职工薪酬-社保费 其他应付款-个人社保费 贷:银行存款 以上这样做账,是否正确
举例我进货成本400,但是产品退空箱减去50,这个要怎么分录
2025年春节有几天带薪休假?
公司春节假期放到年初七,年初八复工,但是老板通知不上班,待定,也没说具体上班时间,工资还有得拿吗?
第四问超额股利为什么要减掉330 是因为总的股利不超过剩余股利的数吗
那要如何处理呢
可以让领导报销再私下转这个人
像我们有3家公司,员工都是共用的,目前只在一家公司申报个税,那产生的费用也只能在一家公司报销吗
对的,只能在申报个税的这家报销
之前有一些费用,是老板娘支出的,但是他不在公司入职,也报销给她了 要如何处理呢,当时他买了办公的家具,还有刻章的费用
报销了就报销了,以后最好还是别报销了
好的 明白了,谢谢老师
不客气,如果满意帮忙给个五星好评