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采购入库的时候按牌价入的,但是供应商后按扣减了返利后的金额开给我们,这个账务怎么处理啊?冲成本,冲应付款,冲待收进项票,这样?

2021-07-06 08:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-06 08:11

您好。返利后冲前面入账的库存商品和应付账款金额。进项多记的也要红冲。

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快账用户3270 追问 2021-07-06 08:15

系统里没有做退库,分不清哪些是卖了,我做的冲主营业务成本

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齐红老师 解答 2021-07-06 08:21

按产品规定型号可以分开的  再做一个负数的库存商品就可以了  成本多结转的也红冲

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您好。返利后冲前面入账的库存商品和应付账款金额。进项多记的也要红冲。
2021-07-06
你好,也就是你购入100,但是还有返利20,他只给你开80的发票吗?如果是你直接按照80来做账就行,法律不要体现了。
2024-11-27
借应付账款,11.3 贷库存商品10 应交税费、应交增值税进项转出。
2023-07-13
1.货物入库时按返利前的金额入库,确认返利借应付账款  贷主营业务成本 2.赠送给客户的赠品是视同销售的,借销售费用  贷应收账款 应交税费 
2022-06-10
您好,确定后期会返80,我们结转成本就结130,要不销售130,成本200,我们的毛利都是负数了,毛利率异常会有预警的 借:库存商品 120 其他应收款 80 贷:银行200
2023-12-21
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