您好 根据上期的科目余额表期末数填写
老师好,请问一下半路接账,我该如何去取数录入期初数据啊?不懂怎么操作,数据很少,不懂怎么录入。使用软件是金蝶账无忧,有可以远程指导一下的怎么建立期初数据嘛?
你好,请问记账软件怎样录入期初数据
老师好,请问新的账套如何录期初数据,假如期初数据已经齐了并得到确认了,是用金软财务软件的,类似于金蝶
你好,要在财务软件中新建账套,请问期初数据输入到截图中的哪一列?
老师,换新的财务软件,旧的软件卸载了,现在新的软件怎样录入期初数据呢?[捂脸]
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?