同学你好 盘点所有的数据 然后录入期初数就可以了
老师:刚转行到一家小单位做会计,原没有财务。刚用的畅捷通T1进销存软件,还没有期初数给我。8.1号上班了,那个小老板叫我用表格统计了8.11号前几个月的数据,但是他不核对好,不给我答复。大老板的老婆是工厂的会计,8.9号星期天叫我如果不给期初数,就先以平台销售数据录入库,再调拔酒店仓库,再从酒店仓库发出,余额为0。 可是这么久了,还这样录,等于一个销售数据录两次,而且看不到酒店仓库余额数,有什么意思?我已经录完了平台上的到8.11号的销售数据。我要不要请示一下大老板娘,又怕她说小老板,等下小老板又对我印象不好。我这边主要是小老板负责,好难为情。发了两次信息给小老板,不回我,不知啥意思?我该怎么办?好纠结这个问题。请老师给我指点迷津,新手入行,与老板打交道真难。谢谢!
老师好,请问一下半路接账,我该如何去取数录入期初数据啊?不懂怎么操作,数据很少,不懂怎么录入。使用软件是金蝶账无忧,有可以远程指导一下的怎么建立期初数据嘛?
谢老师,您好!我想在21年1月使用金蝶软件,新启用账套作内账用,(报税外账财务做,以后税和固定资产这块数据引用外账报报表直接做入)。 期初数据可以从外账20底的报表录入。 请问21年之前的业务未开票(主要是销项很多,进项几乎没有未开票的)的怎么处理? 还有些什么事情需要做清楚
老师我想问一下,我接手一家公司的账,然后用软件录入期初数,却发现无法平衡。就假如银行账款期初录入100000可是没有贷方数据,然后还有法人内部转账,我本来想借:其他应付款 贷银行存款,可是却发现这样其他应付款是负的,我没以前的具体数据 怎么办
老师能不能帮我理清一下,我现在在一个新公司做内账会计,包括仓库数据管理都是我,公司主要做电池销售,我买了咱们的那个金蝶软件,进销存加财务,现在就是有几个问题,仓库数据点好以后我取期初数据,做账,如果后期发现数量少,或者报废的情况我应该怎么做账呢?然后就是关于财务账没建立前发的货,后期产生的退款怎么做账
老师,之前公司没有人买社保,我就申报了法人的个税。零申报。 现在公司有员工买社保了,法人名下有很多家公司,法人在其他公司买了社保,那么这家公司已经有员工买了社保还需要再申报法人的吗? 还是直接申报员工就可以?
老师你好,我们公司是一般纳税人,3月份开了300万的发票,然后我们没有进项票回来,能不能挪到下个月来抵扣?
公司为员工购买公积金,公积金购买标准有哪些,流程是什么
老师,这是美团公司开来的技术服务费发票,我怎么写分录呀。
老师,销售的材料的分类编码可以根据原料的编码确定吗老师
老师,员工去年11月没交社保,今年3月补了之前未缴的社保,申报个税的要不要把去年未申报的全申报了
老师,出口俄罗斯报关单上的币制是人名币是什么意思?不应该是卢布吗?免退税申报里面汇率我应该添加哪个币种?汇率需要怎么换算?
老师,去年有比红冲更正分录做了两次 具体是借:管理费-运输费 -100贷:应付账款-100更正\'借管理费-运输费91.74 应交税费 增值税 销项税额8.26 贷 应付账款100,这种情况下,我问一下今年的会计分录怎么写
老师好,住房公积金能单位与个人部分都单位缴纳吗
老师,我这有一个建筑工程。我开的发票是9个点。在工程的地方扣了两个点。我想问一下我在当地扣的这两个点是可以抵扣的吗?
有账本的,对方跟我们交接有账本,是我不懂怎么录入
看到这个数借方42录入账无忧系统的期初金额,还是借方?
有给你科目余额表吗
有有有,,,。。就是这个。
你根据这个录入就可以了
我知道根据这个,只是录入系统期初数据录取哪一栏不懂,录入起初金额,还是本年累计贷方,还是本年累计借方??年初金额自动生成的。
科目余额表的余额,对应的借贷方数据录入就可以了 比如说库存现金借方余额42,那你会直接用42录入就现金的期初数就可以啦
其他应付款贷方40238 我直接录入系统的期初金额就行了哦。所有的都是这样对吧
对的,就是这样录入的哦
我现在录入试试得不到,
什么得不到?不行吗