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请教下老师,我单位收到图纸审查费发票金额101,实际银行支付了100,这差的1怎么处理合适呢?我单位厂房还在建设中,图纸审查费入哪儿比较合适呢?

2021-07-05 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-05 15:05

你好 按照100元计入成本费用     计入在建工程科目 

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快账用户5966 追问 2021-07-05 15:06

这一元不用管吗?可以说下为啥吗

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快账用户5966 追问 2021-07-05 15:09

收到的专票啊

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齐红老师 解答 2021-07-05 15:12

如果是专票 你按照101计入成本 不需要支付的部分转入营业外收入科目 

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快账用户5966 追问 2021-07-05 15:15

就差1元,可能是计算的问题,冲减管理费用可以吗?

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齐红老师 解答 2021-07-05 15:17

不可以冲减 按照票面金额计入成本费用

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快账用户5966 追问 2021-07-05 15:25

这个叫发票误差吗?

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快账用户5966 追问 2021-07-05 15:25

营业外收入---发票误差?

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齐红老师 解答 2021-07-05 15:32

计入营业外收入-其他科目

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你好 按照100元计入成本费用     计入在建工程科目 
2021-07-05
同学你是劳务还是工资呢
2023-04-06
你好,同学。 1,这个时候对方开的是不征税的预售发票,你是作为预付账款处理 2,您首先,是要确定他计的是哪个科目,后面冲预付的时候才能对应处理的。可以考虑通过合同查询,做账的凭证来确定放的哪个科目
2020-10-04
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