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我们公司分别在2日,6日,28日,30日因为不同项目给同一单位付了预付款,在25日又给这个单位付了其中一个项目的提货款,此单位在23日给我单位开了发票,发票上没有标注项目名称,我们单位是商贸公司,这应该怎么做账,

2021-07-05 01:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-05 01:58

你好 都是提前支付 没有提供货物吗 借预付账款贷银行存款

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快账用户9979 追问 2021-07-05 08:44

提供了呀,所以在23号开了发票,25号货到了以后又付了一个提货款呀

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快账用户9979 追问 2021-07-05 08:45

如果光是提前支付我会做呢,就是这种有预付款。有提货款,同时还开了发票,我就不会做了

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齐红老师 解答 2021-07-05 08:45

可以一笔做的,2-30号借库存商品贷银行存款。

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快账用户9979 追问 2021-07-05 08:46

好的!谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-07-05 08:48

不用客气,工作愉快。

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你好 都是提前支付 没有提供货物吗 借预付账款贷银行存款
2021-07-05
同学你好 1.代理负责人预支时 借:其他应收款-负责人姓名 15000元 贷:现金或者银行存款 15000元 2.拿回票据时 借:其他应收款-招标单位名称 10000元 贷:其他应收款-负责人姓名 10000元 3.中标后收回款时 借:现金或者银行存款 10000元 贷:其他应收款-招标单位名称 10000元
2020-10-30
同学你好 那你们只能扣税费了
2022-01-14
同学你好 超出的金额做往来就行了
2021-09-16
你好,同学。 9.1 借,其他应收款 1.2 贷,银行存款 1.2 9.15 借,主宫业务成本 1200 贷,其他应收款 1200 9.20 借,银行存款 8 贷,主营业务收入 8
2020-09-20
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