同学你好 1.代理负责人预支时 借:其他应收款-负责人姓名 15000元 贷:现金或者银行存款 15000元 2.拿回票据时 借:其他应收款-招标单位名称 10000元 贷:其他应收款-负责人姓名 10000元 3.中标后收回款时 借:现金或者银行存款 10000元 贷:其他应收款-招标单位名称 10000元
您好,政府采购委托我们公司去招标,9.1日请专家的费用需要我们公司先垫出去,所以负责招标的人在公司借款1.2万,9.20日中标单位一次性转到我公司8万元(其中包含借出去的专家费和中标费用),借钱出去时借记其他应收款,收到中标费时以什么方式来消账呢,因为专家费不开发票,是我们预付出去的,到时从中标单位付款的里面扣。 请问9.1日和9.20日的分录应该怎么做呢?
老师,您好,政府采购委托我们公司去招标,9.1日请专家的费用需要我们公司先垫出去,所以负责招标的人在公司借款1.2万,9.15日收到各投标单位的文件费共1200元,9.20日中标单位一次性转到我公司8万元(其中包含借出去的专家费和中标费用)。 借钱出去时是借记其他应收款还是合同履约成本,但是这个专家费是不开发票的,是我们预付出去的,到时从中标单位付款的里面扣,收到中标费时以什么方式来消账呢, 请问9.1日,9.15日和9.20日的分录应该怎么做呢?
老师,您好,政府采购委托我们公司去招标,9.1日请专家的费用需要我们公司先垫出去,所以负责招标的人在公司借款1.2万,9.15日收到各投标单位的文件费共1200元,9.20日中标单位一次性转到我公司8万元(其中包含借出去的专家费和中标费用)。 这个专家费是不开发票的,是我们预付出去的,到时从中标单位付款的里面扣,收到中标费时以什么方式来消账呢, 分录如下: 9.1 借,其他应收款 1.2 贷,银行存款 1.2 9.15 借,主宫业务成本 1200 贷,其他应收款 1200 9.20 借,银行存款 8 贷,主营业务收入 6.8 贷,其他应收款 1.2 请问9.15日的分录是不是应该记入主营业务收入还是其他业务收入呀,因为这些是文件费投标单位为了要投标而购买的文件,我公司是不退也不开发票的。
老师,我们公司成为招标代理商,在招标时,代中标单位预付的专家费因没有发票不知道如何入账。 例如:8.27日招标代理负责人从公司预支了15000元,付给专家费以及他们的餐费和水费共10000元,其中餐费和水费有发票,专家费无法提供发票,在中标单位中标后,这发生的10000元费用,中标单位9.28日从公账转回我公司,餐费和水费的发票也要提交给他们,那我公司就没有任何发票了,这个要怎么入账呀?
你好老师,请问一下新接一家单位的支付宝账户之前会计一直没有做账,就只有一个表格做的进出账。那我支付宝要做账吗?我接手后公司在淘特开了一家店铺,相当于中间商,客户在我们店铺下单,我们就马上去拼多多下单,拼多多商家再把东西发给客户。这种进出的收入和费用也是通过支付宝走的,但是都没有发票,开了三个月,生意不好,现在已经关店了。平时这公司也没有其他的账务处理。请问老师,这种情况我应该怎么处理呢?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗
没有发票怎么办呢?
发票直接填写给中标单位的。
同学你好,没有发票的专家费,可以提供一份清单,包括姓名,性别,身份证号码,手机号码,金额,按劳务费在自然人电子税务局(扣缴端),申报个税,个税由贵公司承担,或者让招标单位承担。
他们只是签名了,没有也不愿意留下身份证号和手机号码
同学你好,这种情况下,建议找其他发票代替吧。
这么多发票也好难找呢,后面还有二个招标代理的,
有没有更好的方法呢? 如果找票替换的话,分录应该不能做了吧?
有没有更好的方法呢? 如果找票替换的话,分录应该不能这样做了吧?
同学你好,没有更好的办法了,分录按我上面写的即可。其他分录不需要了。