同学您好, 根据您的实际科目余额
建筑劳务清包工,报表季度申报,4到6月份一共来了500万的发票,申报了280万的个税,实际只收到了230万的款项,报表应该怎么做,?麻烦哪位老师详细指导一下
小规模企业建筑劳务清包工,报表季度申报,给对方公司开具了300万的发票,增值税已全部缴纳,但是实际只发生了100万的成本,报表应该怎样填写?成本按多少填写?所得税按开具300万的发票计算,还是按照实际发生的100万对应的计算
建筑劳务清包工,小规模,4到6月份一共开具了500万左右的发票,增值税已经全部缴纳,但是实际发生的人工费和费用类总共才200万左右,这种情况下应该怎么办?具体怎样操作
建筑劳务清包工,小规模,报表季度申报从4月份到6月份开具了500万的发票,增值税已经全部缴纳,但是实际只发生200万的成本费用,报表应该怎样做?
小规模建筑劳务清包工,报表季度申报,4到6月份开具了500万的发票,但是实际只发生了280万成本,工程还没有结束,后续还会有成本,这种情况下报表应该怎样做?增值税按照500万申报的,企业所得税税应该怎样申报
公司做贷款要把负载调少点怎么调
直接冲减以前年度的?不需要以前年度调整,小会计
老师以前年度的管理费用,预收账款,今年入账怎么入账
我们是工具购进后直接就出库给车间工人使用了,这样的能直接计入借主营业务成本贷银行存款吗
老师,第一种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,再另外收13%的税,已经收到款了,分录分别怎么做~第二种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,已经收到款了,分录分别怎么做,可以合在同一个分录了吗?
老师好,比如我们公司收房租10000块钱,优惠10%,同时又收13%的税怎么做分录,已经收到款了
其他应收款在借方5万,是什么意思
其他应收款余额在借方5万是什么意思代表个人欠公司发票5万吗
你好,总分公司汇总申报企业所得税的,电子税务局里备案信息,就地征收标识“否”是不是说明不需要分摊,直接在总公司缴纳了
老师,水务合作社零申报增值税显示其余股东合计-投资比例加上前十位股东的投资比例必须等于1,可是我们没有前十位股东啊,这个怎么弄?
说什么不太明白,怎样实际填写 ?
老师,你能说的具体一点吗?越详细越好,谢谢
您就这里只有两个数据,收入500万,成本200万,那您的利润是300万,报表就是根据您账面的数据这样做,就是需要交比较多的所得税
我刚才没有说清楚,就是开了500万的票 ,干了200万的活 ,工程还没有结束,后续还会发生成本 ,不可能交有300万那么大的利润,求指教,谢谢
那您就可以先暂估一部分成本,预计还会发生多少您就先暂估
老师,关于暂估的成本,我不太明白怎么回事?报表上怎样填写?
同学您好, 报表上您按照,暂估以后的和实际发生的来
比如说我开了五百万的发票 ,成本大约在四百七十 万左右,报表上的收入填500成本填470,对吗 ?那等到下个月发生成本的时候,就没有收入了,报表上就是负数,对吗
下月的就没有成本了,收入也没有,本年累计的还是上面的
什么意思?不太明白,能说的具体一点吗?我们是建筑劳务清包工,是要每个月给员工申报个税的,下个月怎么会没有成本呢?您能说的具体一点吗?
下月实际发生的冲减上月暂估的支出
您能说的在仔细点吗?不太清楚?那我还需要给每个工人申报个税吗?你们说的都太专业了,太简短了,不明白啊?
需要正常申报个人所得税, 比如您这月暂估了270万的成本费用,这您实际还没有发生,那您以后实际发生的时候就冲减这270万里面的,比如第二个月发生了20万,那就冲20万,暂估的余额就只有250万了,第三个月发生了100万,那就冲暂估的100万,暂估的余额就只有100万里
就是正常申报个税,报表中的收入和成本栏都不用填写,申报个税的金额冲减暂估的金额就行是吗?
您好,是的,是这样的