你好没有发票 你们私户结算吧 公户也能结算计入成本费用 但是需要纳税调增
请问老师,我公司跟中介签合同,引进一名建造师,这个款是付给中介的,这个款应该是用公户转还是私户转呀
请问老师,我公司跟中介签合同,引进一名建造师,这个款是付给中介的,这个款应该是用公户转还是私户转呀,中介不提供发票。
老师你好,我想咨询一下,单位聘用的建造师,每个月有交社保并申报个税,因为跟中介签的合同,中介要求费用打给中介负责人个人,这个需要怎么办理手续呀,中介公司应该是不出发票的。
老师好,我们公司注册地在北京,现在想雇佣一名员工在上海,员工想继续在上海交社保,这个怎么操作啊?找了中介公司,说让我们把工资社保连同服务费一起每月转给中介公司,中介公司给我们开差额增值税发票。员工的劳动合同是和我们公司签,中介公司给员工扣个税发工资,交社保,想问一下这样合规吗?
老师您好,我们公司从香港个人手里购买了显卡,货款是法人直接转给供货商个人的,由报关中介帮忙做的进口,中介给了我们进口的增值税缴款书,请问我们需要再跟供货商个人签订合同么,然后让供货商个人给我们开货物发票
调整了一笔借:未分配利润-100贷:应付工资-100,资产负债表和利润表不平了,怎么调
老师可以帮忙算个函数公式吗,保底8000,提成高于保底,按高的金额算,提成低于保底,按保底给,前提是必须出勤26天,达不到就按实际天数算,用保底除于应出勤乘实际出勤
增值税一般纳税人库存商品是用发票上的含税金额还是不含税金额计算
税局官网在哪可以导出所有税收分类信息吗
在申报企业所得税季报时,今年让先预缴后清算,2021年的时候我们有利润但是在企业所得税季报时没有让预缴啊,怎么现在要预缴,是从什么时候开始的?
石子厂,属于制造业吗?
合营和联营区别是什么
麻烦问下,2024年的账,比较乱,2025年1月,2月,3月销项,进项,银行流水我都要了,真实业务,该做的都做了,那2025年3月份财务软件生成的资产负债表,应收账款,应付账款,值比较大,存货还是负数,这怎么办,是2024年衔接过来的,有啥好法吧,
存货与营收的比例多少才算是合理,怎么判断存量少不少
老师好,营业账本的印花税是根据什么科目来填列?
老师,您的意思是从公户走就需要在汇算清缴里调增对吗?
是的!你的理解正确!
老师,用私户转可有资金风险呀,因为合同是用公司签的,您能给我些建议吗
那你就用公户 然后纳税调增!
公户账户处理怎么做呀
公司账户转账给中介个人啊
是的,不是对方对公户
你可以转给个人 纳税调增成本费用就没有风险了!
因此对方不提供票
纳税调增成本费用就没有风险了!
老师,这句:你可以转给个人 纳税调增成本费用就没有风险了! 是什么意思,不明白?
本身就是没有发票的支出。你转款给个人之后,计入成本费用,企业所得税汇算清缴调整成本费用。
老师,这个几万元的费用,一次性入账处理,借:管理费用-服务费用,贷:银行存款等科目,不需要摊销处理。人员进来还需买5险,五险全部由公司承担,打卡费和歺费路费另外算,这一系列的账务处理,按正常员工计提工资,社保处理账务,打卡费和餐费路费,可以记入管理费用-办公费,管理费用-福利费,管理费用-交通费等科目处理
老师,这样处理可行
没有发票的支出,你无论记在什么科目,最后都要调增。所以你上面写的这些是没有意义的。
老师,中介要求不做工资不申报个税,我账务处理这样做可以吗?借:管理费用—社保(单位部分)其他应收款(个人部分)贷:银行存款。 再做一个会计分录,借:营业外支出。贷:其他应收款。这样不就平了。单位部分社保允许扣所得税吧。
直接所有的支出计入管理费用,其他贷记银行存款,然后调整就可以了。
老师,你所讲的调整是汇算清缴调整对吗
像这种只买社保还做工资不申报可以吗
社保和工资要匹配。你这么做是没有意义的。