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员工先向出纳借支500元,后期报销300元发票,还200元现金给出纳。这两个会计怎么写借支单和还款单,怎么写分录

2021-07-02 21:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-02 21:13

同学你好!借款的话 借:其他应收款   500     贷:银行存款   500 报销的话 借:管理费用    300       库存现金   200      贷:其他应收款    500

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快账用户3096 追问 2021-07-02 21:17

那借款时需要填写借支单,还款的时候需要填写还款单吗?这个又怎么填写

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快账用户3096 追问 2021-07-02 21:18

你上面的分录不是需要原始凭证吗?是怎么写

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齐红老师 解答 2021-07-02 21:56

就是这两个分录啊 原始凭证的话    一个是借条 一个是发票的啊

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同学你好!借款的话 借:其他应收款   500     贷:银行存款   500 报销的话 借:管理费用    300       库存现金   200      贷:其他应收款    500
2021-07-02
需要开收据 1000是现金支付的吗 100也是的话 摘要预支借款,对方科目其他应收款,贷方金额1000   摘要报销xx业务,对方科目其他应收款,贷方金额100 开了收据不还
2021-05-19
同学,你好 不用写收据,日记账登记100
2021-05-19
日记账就把后面实际支付的100元登记上就行了,减少记入贷方。
2023-07-07
借其他应收款贷银行存款4000 医疗费2200,你们单位给他承担吗?如果是的话,借管理费用福利费贷,应付职工薪酬福利费借应付职工薪酬福利费贷其他应收款2200 借库存现金贷其他应收款1800
2022-07-12
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