同学你好 这个看发票金额哦 2.对的
我们是机械租赁公司,用吊车给人提供服务,如何区分我们是物流辅助服务呢?还是建筑服务呢?是不可以理解为:只是单纯把物品从一个地方放在另一个地方就是物流辅助服务的吊装费,税率6,而把东西放在不动产上,即用于构造建筑物时,提供的就是建筑服务,税率为9。我理解的对吗?
老师您好,我公司A集团旗下的一个小规模纳税人物业公司,老板说要将集团公司旗下其他公司负责承建的一个劳务建筑产业园里面 修建水井的费用让我们物业公司来承担, 但是由于水井是基础建设里面的费用,物业公司承担的话从税务角度来说不合理, 所以施工方跟我们签订了一个消防系统维护保养的合同(合同金额6.4万元)。 开票内容是:建筑服务*施工费 6.4万元,开票备注栏是 消防系统维护费, 因为这个费用对于物业公司来说是大额费用(钱在收到发票的时候就给对方付了,(感觉记入长期待摊费用不合适)那我做账务处理的时候应该把它记入什么科目呢?会计分录怎么写?
老师,国家税务总局2017年第11号公告规定“纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物的同时提供建筑、安装服务,不属于混合销售,应分别核算货物和建筑服务的销售额,分别适用不同的税率或者征收率。“ 销售钢结构件就是13%税率 安装服务可以是一般9%,也可以简易3%,针对同一项目这个材料和劳务合同分开签吗?还是和业主签一个合同呢?还有政策规定中等自产货物咋理解呢?
星海公司于2×22年8月因扩大生产规模,用自有资金建造两项固定资产(属于不动产),包括一个车间和一个专门服务于产品生产的建筑物。其中车间果用自营方式建造,从2×22年8月1日开始,当月末结束;建筑物由于技术方面的原因委托大通公司负责建造,双方在8月20日签订建造合同,合同规定工程应于9月末交付使用。有关这两项工程成本支出的资料如下:(1)7月15日,用银行存款购入工程物资1582000元(其中增值税进项税额为182000元),工程物资验收入库。(2)8月1日,工程开始,当日领用工程物资1287000元。(3)8月12日,因工程需要领用生产产品用库存材料一批,其实际成本为80000元。(4)8月18日,因工程需要领用库存商品100件,实际单位成本为540元。(5)8月20日,因工程需要临时租赁吊车一辆,租赁期一天,支付租赁费900元。(6)8月31日,经分配计算辅助生产部门为工程提供水电等劳务支出共计12000元,工程应负担直接人工费41040元,其中,工程人员工资36000元,职工福利费5040元。(7)8月31日,经现场清理,发现工程物资盘盈,其实际成本估计为2
老师,我公司为商贸一般纳税人,有货物运输服务和花卉苗木销售经营,18年、20年分别购入货物名称为:绿化植物、盆栽植物,和花卉苗木,账务处理是库存商品,但是当时没有做入库单之类的库存商品类的单子,就只有发票,现在期末库存商品科目余额50万,当时销售方开具的发票有免税的”盆栽植物“、月季小苗;有3%税率的”花卉盆景“;票种有以前通用机打发票的和增值税普通发票的、发票上有的写了数量、有的没有写;实际库存已经没有了,早就给建筑公司种对方项目地里了,只是对方没有收到工程款,就一直没给我们货款也就一直没开发票,我们现在如果要将这个库存商品期末余额的金额开具发票出去给他们要怎么开具出去呢?税率可以开具多少的?
老师您好,新参保员工在人社网站上的月缴费工资按照最低基数填报还是实际工资填报,实际工资是低于最低基数的
统计填报的时候暂估的库存需要一并填报吗?
老师请问:这笔分录对吗?所有收款都是要过渡应收账款科目吗?摘要对吗?销售产品是自己公司开票,怎么是取得专票呢?
合伙企业变更股权,如何做账,账面的未分配利润如何处理,新股东如何接下去做账
给生产车间工人发红包入什么科目
一般企业把办公室分租出去后是是否可以开租金发票?
我公司开具的发票显示未入账说明对方没认证是吧?
我们驾校与其他地方的驾校联营,从11月15日报名开始,序号1-13号这13个人,都按1280元/人收,1280元/人返,从序号14开始到113,这里一共有100人,都按1280元/人收,只返了1000元/人,联营时间从20241201-20250226),序号114开始到119这六个人都是按都按1280元/人返,3.28日联营体结账,将28713元返,钱已到账,这119人全部按1280元/人返的话是152320元,实际到账了153033元,联营期间赚了713元。这28713没有发票,开的收据,请问这笔钱28713要怎么做账?
汽车销售行业,销售折让, 厂里虚拟固定返利池有360万,现在厂里任务必须叫我们采购汽车,说,没钱就用返利池结算,正常操作30万车,用返利10万, 发票开显示一张正数30万 第2行折让10万,最终票面金额20万。 现在360万叫我申请红字单,从以前开过的发票上每台车申请折让, 凑成360万,厂里这月给我之前申请都对应的车架号开了负数发票,同时,给我开了8台车正数发票。 也就是新结算就用这360万、 是不是说明我少了这360万对应的进项税, 还是说是平的,这后续又有新结算8台车 这不一正一副了吗 @郭老师
老师,公司车辆被撞后保险理赔钱到账,应该计入什么科目?
我们是一般纳税人,也就是说我们区分是属于物流辅助服务 还是建筑服务,主要是看标的物的用途,用于建造房屋就是建筑服务,反之就是物流辅助服务
老师,您刚才说看发票的金额是什么意思?我没明白
意思就是发票金额是多少做多少
意思是发票价税合计为1万的话,我们应收账款就是1万?
对的 就是这个意思的