同学你好 银行存款缴纳水费1000元,其中铸造车间负担800元,厂部负担200元。 记账凭证上写贷:制造费用800 管理费用200。这对吗?——不对的 借,制造费用 借,管理费用 贷,银行存款 那银行存款日记账,我应该写什么?——登记贷方发生额1000 对应科目写一个(水费写啥?)还是两个(制造费用 管理费用)?——写制造费用,管理费用;
假设公司社保总共2000元,社保申报表公司部分1200元,个人部分800元。分录,借:管理费用~社保费1200,借:其他应收款~社保费800元。贷:银行存款2000元。因公司利润过大,我想降低利润,把分录做成,借:管理费用~社保费2000元,贷:银行存款2000元,税局查账时,我解释社保费实际是公司全部承担,所以我账务就这样写,没问题。但是税局不肯,要我个人部分调增,缴纳企业所得税,我想问一下是什么情况?
你好,老师。假设公司社保总共2000元,社保申报表公司部分1200元,个人部分800元。分录,借:管理费用~社保费1200,借:其他应收款~社保费800元。贷:银行存款2000元。因公司利润过大,我想降低利润,把分录做成,借:管理费用~社保费2000元,贷:银行存款2000元,税局查账时,我解释社保费实际是公司全部承担,所以我账务就这样写,没问题。但是税局不肯,要我个人部分调增,缴纳企业所得税,我想问一下是什么情况?
银行存款缴纳水费1000元,其中铸造车间负担800元,厂部负担200元。 记账凭证上写贷:制造费用800 管理费用200。这对吗? 那银行存款日记账,我应该写什么?对应科目写一个(水费写啥?)还是两个(制造费用 管理费用)?
1.从银行取得三年期借款1500000元,借款已存入银行存款户2.购进原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款为100000元,怎知税额为13000元,材料已经验收入库,货款尚未支付3.银行存款支付厂部水电费1090元,房租5000元,车间水电费2890元4.以现金购买车间办公用品120元5.向希望工程捐赠10000元,款项已通过银行支付6.月末计提固定资产折旧,其中,车间9962.50元,厂部管理部门1400元7.月末,根据发料凭证汇总表的记录,原材料消耗99000元,其中:生产a产品耗用50000元,生产b产品耗用42000元,车间一般耗用2000元,行政管理部门耗用5000元8.月末根据工资费用分配表的记录,应付本月份职工工资是160090元,其中:生产a产品工人工资80000元,生产b产品工人工资52850元,车间管理人员工资18240元,厂部管理人员工资9000元9.将本月发生的制造费用按生产工人工资比例进行分配,计算A、B产品各应负担的费用数额,并结转制造费用10.本月a产品全部制造完工并已验收入库,按实际成本转账
8)14日,收到兴华工厂还来欠款4000元存入银行。9)15日,以银行存款支付上月应交税金2300元10)31日,本月份职工工资分配如下:甲产品生产工人工资10000元,乙产品生产工人工资10000元,车间职工工资3000元,行政管理部门职工工资1000元合计24000元。11)31日,按职工工资总额14%计提职工福利费。12)31日,计提本月固定资产折旧2600元,其中:车间使用固定资产折旧1800元,行政管理部门用固定资产折旧800元。13)31日,以存款支付本月租金,车间用厂房租金1400元,厂部办公楼租金1200元。14)31日,将制造费用按生产工人工资比例分配到甲产品,乙产品两种产品成本中。(写出制造费用分配的过程,计算制造费用分配率。)
以银行回单作为原始凭证确认收入,是不是也要从应收或者预收过渡一下,比较好
老师工程内账,收到钱以什么作为原始凭证确认收入啊
你好,我想问下,固定资产清理在借方负数,我怎么结转
老师,上个月的个税申报我少报了几十元钱,可以在本月补上去吗?工资表不改可以吧?
老师,您好!水利建设基金是根据什么来征税的?以前没有过的,这季度才有有报税
找答疑的郭老师,这些
企业所得税汇算清缴退的税收到款时分录怎么做?老师
老师,工会筹备金的计算基数所指的工资,它的范围是哪些
农业种植公司注册资金80万,公司注册前就已经把山地翻耕好,并且各股东凑钱(钱没有进公户)把费用支付了(共有28万),现在公司成立了,补了合同盖了章,要求对方开了发票,这笔支出该怎么写分录?
老师 就是所得税汇算清缴时 广告费和业务宣传费 去年有没扣完的 今年比较少 去年的怎么在今年扣 怎么填表呢