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5月收到A公司老板私人账户10000,给A开了专票,6月出发现,给A老板私人账户退回10000并同时收到A公司对公转账10000,账务处理,把上月分录红字重做,做应收账款,完事收到钱平了,现在发现在6月底开票又把10000给开票了,现在要报税结账,应该怎么处理?

2021-07-02 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-02 11:18

同学你好 多开票了直接红冲就行了

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快账用户8693 追问 2021-07-02 11:21

能不能让他们这个月再给我打款1000.完事这个月不开?

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齐红老师 解答 2021-07-02 11:25

嗯 这个是可以的哦

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同学你好 多开票了直接红冲就行了
2021-07-02
您好 B公司写分录 贷 应收账款 -47552 贷 银行存款 47552
2021-09-01
你好,外账上面不用做。外帐上面当收到了钱就可以了。
2024-11-28
借应收账款 贷利润分配,未分配利润 应交税费, 需要补增值税、所得税。
2024-03-28
您好,现在开票并用公账户收到了客户的款,这个是平了,以有客户个人付的款到公司,本来 借:银行 贷:应收 借:其他应收 贷:银行,但我们没有做这个账,现在就是补上 借::其他应收 贷 :应收 把钱给客户 借:应收 贷:银行 账上挂着老板欠公司的钱就可以了
2024-03-13
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