你好,五月份儿借应收账款100万贷,主营业务收入应交税费。
小规模纳税人12月份开了一个普票6万,税率开错了,开了5%,1月份需要红冲,怎么做分录?
请小规模纳税人5月开了100万专用发票,6月冲红5月100万的专用发票,在开具110万的专用发票,5月6月的会计分录怎么写
老师5月份开的增值税专用发票做过账了,6月份冲红了,6月份的会计分录怎么写呢
1、小规模公司4月代开了专票10万(含税)、普票15万(含税),5月代开专票10万(含税)、普票5万、6月代开专票20万(含税)、以上所有发票税率都是1% 计算下4、5、6月每月分别交多少增值税及附加税,合计交增值税和附加税
5月份开了100万的发票,已经申报,税款未交,6月份这个100万的发票又作废,冲红了,上个月的税还用交吗
老师,通常我们项目上的发货是先发货,然后等到项目验收才能开票到款,那材料采购入库了在出库了这什么时候结转成本呢?分录咋写
过节费单独发放还是随工资一起发放
老师 小规模缴纳增值税 季度是30万 还是45万是临界点?
老师麻烦问一下,借管理费用-招待费,贷现金,这张凭证的后面是不是不能只有一张发票,还要附上报销单,对吧
请问收到材料专票并入库的库存商品,还没有销售出去是不是不用结转成本
您好老师!我想咨询一下,这个企业所得税年报期500万一次性扣除了,以后年度折旧调增。我的疑问是图中红圈本年累计折旧数。和期间费用折旧数对不上,原因是因为期间费用折旧是实数。但是在这一年中,固定资产有清理 所以累计折旧转出来一部分数。所以105080累计折旧这个表本年累计这个数 就是减掉了清理资产折旧的那个数。我应该怎么填,如果填实数的话,累计折旧余额就会对不上。 2.
公司没有工会可以不按照工资比例交工会费吗?
税务风险评估报告是哪个公司出的吗?
请教,实际收的水费发票一般含免税金额,就会导致应交税费简易征收(贷方与借方差额)金额与实际值出现差额,怎么办? 比如代收103,收入100,增值税3 代付91.5元,成本90 增值税1.5 账面简易征收1.5 而实际103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老师好,总公司和非独立核算的分公司之间的资金流动需要开票吗,比如分公司员工的社保工资发放是总公司把钱划拨给分公司,这样需要开票吗
六月份结应收账款-100贷主营业务收入负数应交税费负数。
借应收账款110贷,主营业务收入应交税费应交增值税。