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老师下午好!请问这个月开了发票,下个月才出货怎么做账务处理?

2021-07-01 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-01 14:55

你好,借银行存款贷预收账款应交税费应交增值税销项。

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快账用户9972 追问 2021-07-01 15:05

需要暂估成本吗

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齐红老师 解答 2021-07-01 15:06

你好不需要的,没有做收入。

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快账用户9972 追问 2021-07-01 15:16

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-01 15:18

不用客气,工作愉快。

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你好,借银行存款贷预收账款应交税费应交增值税销项。
2021-07-01
您好 发票当月开 借:应收账款 贷:主营业务收入 销项增值税 货款次月收到 借:银行存款 贷:应收账款
2020-11-09
借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,这是上一个月的。
2023-12-14
直接附在12月的凭证后边就是
2024-01-12
你好,可以先按正常账务处理挂应收账款,申报时放在未开发票栏目里,下月开发票不做处理就是,按照正常申报即可
2021-07-18
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