挂靠行为的正确处理路径: 1.被挂靠公司和甲方做结算 2.被挂靠公司和挂靠公司在甲方结算的基础上减去管理费和税金,做分包结算 3.各自结算各自开票,然后确认成本费用 管理费用体现在成本费用的差额里面
老师,我们是建筑公司,现在有好多挂靠业务,从而收取的管理费,这个收入该如何入账呢
公司有项目资质,施工人员挂靠公司,公司抽取一定的管理费,该如何入账?
挂靠我公司资质建筑施工,我们收入管理费如何记账呢?
我们是建筑公司,对方挂靠我们,我们用对方的工程质保金代付材料款,如何入账
一些工程公司挂靠我们公司资质,发票是我公司开吗,挂靠费如何处理?
请教下,做兼职的人员,非全日制的人员可以缴纳失业保险吗?失业后可以领取失业金吗?
公司要增资,股东追加投资,在公司办理增资完成前,股东追加的投资款,怎样记账
老师 我们账上有预售账款67万元,现在是第一季度末,需要计提递延所得税吗?怎么做分录及金额?
资产负债表中,未分配利润期未值一期初值=本年净利润对吗(净利润扣去所得税后)?
老师 本年利润1900多还用提百分之十的盈余公积金吗 小规模纳税人
我们是生产型企业,购进原材料a和原材料b,合成产品a,销售发票上只开a,不显示b,但是总金额也含着b的价格,比如这个月零用原材料a,100吨和原材料b10吨,入库存商品a 100吨,销售开票a产品100吨,10的b不显示,但也一起卖掉了,这样做账可以吗
资产负债表中,未分配利润期未值一期初期=本年净利润对吗(净利润扣去所得税后)?
本公司为受托方签订软件开发服务100万,前期的开发又委托C公司进行软件开发服务40万,请问委托开发的40万可以加计扣除吗?
月末制造费用是不是也和费费用类科目一样要结转损益?
2问题 投资性房地产结转当月成本 除的年限应该是46还是50
老师那我们收取的管理费是不是也得让对方通过发票的形式提供做账呀?
是的!你的理解正确!
老师具体的建筑工程做账过程会计分录能指导提供一下不?
甲造船企业签订了一项总金额为5 800,000元的固定造价合同,为乙客户承建一搜船舶,合同完工进度按照累计实际发生的合同成本占成本合同预计总成本的比例确定。工程已于09年2月开工,预计11年8月完工,最初预计的工程成本为5500,000元;至10年底,由于材料价格上涨等因素调整了预计总成本,预计工程总成本为6 000,000元。该造船企业于11年6月提前两个月完成了造船计划,工程质量优良,客户同意支付奖励款200,000元。建造该搜船舶的其他有关资料如下表所示; 年份09年10年11年累计实际发生的成本1540,0004800,0005950,000预计完成合同尚需发生的成本3960,0001200,000 应结算合同价款1740,0002960,0001300,000实际收到价款1700,0002900,0001400,000 09年(1)实际发生的合同成本 借:工程施工--船舶--合同成本 1540,000 贷:原材料、应付职工薪酬、机械作业 1540,000 (2)应收结算的合同价款(开票) 借:应收账款---乙客户 1740,000 贷:工程结算 1740,000 (3)实际收到的合同价款 借:银行存款 1700,000 贷:应收账款--以客户 1700,000 (4)确认和计量当年的合同收入和合同费用 09年的完工进度=1540,000/1540,000%2B3960,000=28% 09年确认的合同收入=5800,0000*28%=1624,000 09年确认的合同费用=5500,000*28%=1540,000 09年确认的毛利=1624,0000-1540,000=84,000 借:工程施工---合同毛利 84,000 主营业务成本---船舶 1540,000 贷:主营业务收入 1624,000