你好需要计算做好了发给你
去年的房租今年怎么做账
填报的附加扣除当月就可以抵扣个税吗?还是要等到年底统一抵扣呢?
制造业,生产出来的产品转入库存商品后面要附什么凭证呢?
请问老师,单位是养殖场,都是免税,但是同事开出去一张9%的普票,请问老师可以么?
当月产生经济业务,没有及时开发票,可以用其他老早的发票进项发票平冲吗
老师 这笔分录怎么写?
生活困难员工的补助计入到应付职工薪酬什么项目
老师:法院拍卖的地块,房产税是按房产原值计税的?那房产要怎么算?
有关应税消费品已纳税款扣除政策,我公司生产的非芳烃已核定消费税,按照政策外购已税汽油,柴油,石脑油,燃料油,润滑油为原料身边的应税消费品可以扣除,如果采购已税消费品混合碳八可以扣除吗
新成立公司账目很乱,老板三个月都是自己垫付采购货款和报销费用,我可以从对公账户作为提取备用金来做公司老板垫付款吗,开发票也能用老早发票作为提冲吗
好的老师,请问什么时候发给我呀?
1.研发支出加计扣除75%。纳税调减 6000000/10*75%=450000=45万
2.国债利息免税,纳税调减15
3.交易性金融资产纳税调减10
4.存货跌价准备纳税调增40
5.业务招待费扣除限额50*60%=30 5000*0.005=25 纳税调增50-25=25
应纳税所得额的计算 300-45-15-10+40+25=295
应交所得税的计算是295*25%=73.75
借所得税费用73.75 应交税费应交所得税73.75