您好!把这两笔反方向做分录冲掉,再按发票做分录
老师你看一下这个分录,之前付钱出去发票没有到,我就做了这两笔分录,今天发票到了,我怎么冲
老师!这个月付的款,下个月才到的发票会计处理是先预付,等发票到在把预付冲掉还是发票到了把之前那笔分录冲掉在重新做一笔分录?
这个月发票没到钱付出去了,怎么做分录。下个月收到票又怎么做分录。
你好,我们之前预付了一笔货款,今天发票和货物都到了,我们这个分录该怎么写
老师,你帮我看哈这两笔分录,我今天才收到发票,帐是之前的会计做的,我要怎么调整
当年没有实收资本增加,还要申报印花税吗?
之前公司的会计都把垫付的水电费根据付款单做了 借:应付账款 贷:银行存款 然后根据发票又做 借:xx费用 应交税费-进项 贷:应付账款 导致我做发放工资时 一直会有其他应收款的贷方余额 请问这个要怎么平账呀
老师,一个人兼职两家公司,一家开800,一家开2000,2000的按照工资薪金每月扣除5000报税,那800的怎么样不开劳务发票还能不交税
老师 请问公司替员工垫付的水电费 物流费这些要开发票 吗 是不是要根据发票入账呀
前任会计离职了,工商年报没做,也没交接,工商联络员也没办变更,我怎么才能进去报年报
老师,您好,这题为什么工会经费,职工福利费,职工教育经费不减
老师毛利率怎么算?请问
请问老师毛利怎么算不知道?
郭老师还在吗???有问题继续问
建设单位给国网交了13万元电费,施工方为给建设方建设电厂项目,从建设单位购买了6万元的电费,建设方怎么做账?
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为什么?3月份发票没有到我这样挂应该没有问题呀
您好!因为之前发票未到是暂估的,现在发票到了,在发票到的当月,先把暂估的冲掉,再按发票实际入账。(如果不先冲再入就会形成重复入账了)
那第一笔分录不应该冲吧
第一笔正确分录: 借:预付账款 贷:银行存款