借销售费用贷应付职工薪酬
老师您好,请问上个月给员工做了提成预提,10万元,这个月提成下来总计是234600元,预提少了,这会计分录该怎么做呢
老师,你好,我平时这个月计提下月工资都是实际支付,下个月做账的时候都平了,但是这个月绩效少了,应该怎样做会计分录呢?冲回上月计提的,再补计提?
老师,9月份工资计提了64212.3元,包括个税31.94元,9月份工资是10月15号发工资,我10月13号从公户交了31.94元的个税,这个交了31.94的个税会计分录怎么做呢?下图成负数了。
老师您好 请问我上个月计提运输费10万,这个月发票回来是11万,怎么做分录呢?
老师,请问在10月份的时候,员工预支了工资,(比如应发工资5000,预支了6000)在发放11月工资的时候,扣了这个多的1000元,那么在10月计提工资,和11月计提工资的时候,要分别计提多少呢?
老师,2月份申报的增值税有留底退税金额,这个金额正好跟出口退税的金额差不多,我能接着申请出口退税吗?
请问24年发票成本可以入在25年吗
供应链金融供方提前贴息付的息费如何入账(贴息费是转给甲方代支付提前贴息资金缺口,没有发票?)
老师,给员工转款九万多,做的往来,现在老板说这个让员工找票来报销冲销往来可以吗
你好!老师 固定资产计提折旧怎样做分录?
我们就是做餐饮的,然后别人我们开的餐饮服务的发票,我应该怎么做账呢
工会筹备金和地方水利建设基金怎么申报?计算依据是什么?怎么计算?
物业公司怎么开具违约金发票?
制造费用工资计提分录是?发放分录是?
老师,请问单位里公积公益科目里的钱可以拿来投资子公司吗?
不用冲红吗老师
你好,计提的少了,需要补上的。
怎么补啊老师
这需要收费用贷,应付职工薪酬234600减去100000
那就是借应付职工薪酬(减10万),贷销售费用,对吗老师
你好,你的愤怒做错了应该计提234600,结果你只计提了10万,是不是少了做了你是不是应该补上?
那是上个月预估提的10万,然后这个月实际提成是23万
你好,那不就是少计提了吗?应该补上的。
那10万不要做,只需要做十三万四千六就可以啊。
好的知道了老公谢谢了
不用客气,工作愉快。