您好 请问货物收到了么
老师,我刚接手的公司有很多预付账款,细问才知道,当时付了款,对方没有给开票,所以就挂了预付账款。可是现在都过去好几年了,对方也不可能再给开票了。这种情况我应该如何把账调平?
请问预付账款,后期对方不给票的,是支付之后过了一大段时间才知道对方不开票,这种怎么平账呢?
老师,请问我们公对公付款给了对方,但是对方不能开发票给我们,那这个预付账款怎么平账呢?
你好,请问一下,如果收到对方付的合同预付款,后期客户货物又不要了,预付款不退给对方,但是对方让我们开发票?这个可以开吗?还是只是开个收据给对方呢?
请问老师,应收账款借方 预收账款贷方, 一直挂着的科目,应收是因为发票开了,多年之久,一直找不到公司法人,收不到款,后期怎么处理呢?。。 预收是钱收到了,开票给对方,对方不需要发票,后期怎么平账呢
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
服务行业公司
那服务已经提供了么
已经产生服务了
借:主营业务成本 贷:预付帐款 汇算清缴的时候纳税调整
挂预付不是长期挂账吗
不是的 一般可以挂两到三年
后面怎么平掉呢?
借:主营业务成本 贷:预付帐款 这样不是平了吗
后期怎么平预付账款这个呢,不可能长期挂着吧
预付账款的时候您没有写分录吗? 借:预付账款 贷:银行存款