同学,你好,分录如下 借:本年利润 贷:税金及附加
主营业务税金及附加,一个月里缴纳上期税金和计提当期,如何结转损益?
3月份冲减一些之前月份的主营业务税金及附加,然后这个月月末结转主营业务税金及附加时,只结转了本月计提借方金额,这是什么原因啊? 这样的话,结转的本年利润跟利润表里不一致了,差额就是这个冲减的主营业务税金及附加
月底计提了税金及附加,应该如何结转? 借:主营业务税金及附加 贷:应交税金-应交城市维护建设税 应交税金-应交地方教育附加 应交税金-应交教育附加 不平 如何结转
结转当月损益,主营业务收入1200000,主营业务成本800000,税金及附加10000,管理费用20000,销售费用100000元。做会计分录
如何冲回上月多计提的税费,营业税金及附加,这个是损益类科目,期末结转损益的时候结转掉了,但是我上个月多计提了,这会导致费用虚增了,怎么重回呢
老师营利和非营利都叫所得税吗
注册资金刚好100万影响办理ICP吗
公司的房租收据,水电费收据。可以作为外账的入账凭证吗?
现在能不能作废24年12月的个税申报?
退休人员办的查帐征收个体户,个人所得税也享受起征点5000及专项附加扣除吗
老师,公司3年前做的项目,对方给我们多开了几十万的发票,项目早就完工,现在对方说要冲红,我们应该怎么处理?
您好老师:今天销售方给我单位开发票,货物名称错了,今天是3.31号.明天是4.1号,跨月了,对方还能做红字重新开发票吗?有什么问题吗
老师。我们老板说的2024年的收入有两千多万呢,为啥利润表上只有九百多万呢
固定资产多点在银行贷款中有什么好处?
我公司在抖音平台销售货物,抖音平台应该收取服务费900元,但是平台给减免了,需要公司给开具一张服务费发票,不给公司钱。公司开具发票贷方计入计入其他业务收入,应交税费,借方计入什么科目
结转的是当期的,?还是结转缴纳上期的?
你若是当期计提了,那就是结转当期的计提 你若是没计提,当月缴纳的是上期的,结转的是上期的。
当期的我计提了,上期的这月也缴纳了,电脑自动结转两个月的,这个应该怎么办?
你分别列一下,当期的我计提了,上期的这月也缴纳了, 这两笔业务你是怎么做的分录
当期计提的:
缴纳上期的
当期计提的分录没错 缴纳上期 的分录呢?
借,销售税金及附加 贷,银行存款
同学,你好,本期只会结转当期缴纳上期的那笔,不会结转两笔。