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老师,记账凭证上摘要是转出未交增值税 借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 贷:应交税费/未交增值税 表示的是什么意思?

2021-06-29 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-06-29 10:53

你好这个是结转转出未交增值税,

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快账用户2863 追问 2021-06-29 10:58

应交税费/应交增值税 期末余额在贷方,说明有进项没有抵扣完,是吧?

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齐红老师 解答 2021-06-29 11:04

这个贷方表示销项税额 ,大于进项税额一般是这样,借方表示留底税额

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快账用户2863 追问 2021-06-29 11:06

这是还没有结转的期末余额,在科目余额表上看的,月底一结转就在借方了吧?

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齐红老师 解答 2021-06-29 11:10

不是,这个不结转就可以看是贷方还是借方,贷方一般都是需要交增值税,借方表示进项税额大于销项税额

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快账用户2863 追问 2021-06-29 11:22

我们是进项税额大于销项税额,我做的这个分录对吗?以前没有做过应交税费,是手工统计下来是本期留抵25178.72元

我们是进项税额大于销项税额,我做的这个分录对吗?以前没有做过应交税费,是手工统计下来是本期留抵25178.72元
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快账用户2863 追问 2021-06-29 11:23

下面是做的手工记录

下面是做的手工记录
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齐红老师 解答 2021-06-29 11:25

你好是的,是这样做,是的,

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快账用户2863 追问 2021-06-29 11:28

那为什么应交增值税在贷方,销项税额大于进项税额?

那为什么应交增值税在贷方,销项税额大于进项税额?
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齐红老师 解答 2021-06-29 11:36

你这个是有进项税额负数,这个,你这个进项税额负数,相当销项税额

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快账用户2863 追问 2021-06-29 11:37

那要改记账凭证吗?

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齐红老师 解答 2021-06-29 11:49

你这个结转咋销项税额和进项税额都有期末数? 你对应增值税申报表去查下,销项税额 进项税额和增值税申报表可以对上吗,应该是结转之后销项税额,进项税额期末数为0  留底话,这个转出未交增值税借方等于主表上面留底税额,这个未交增值税贷方等于应补退税额   你之前是不是都没有结转过,都没有结转过需要按月去结转补上,查看啥情况不一样 需要去查原因,你这个结转分录先删除,去查下看啥情况

你这个结转咋销项税额和进项税额都有期末数? 你对应增值税申报表去查下,销项税额 进项税额和增值税申报表可以对上吗,应该是结转之后销项税额,进项税额期末数为0  留底话,这个转出未交增值税借方等于主表上面留底税额,这个未交增值税贷方等于应补退税额   你之前是不是都没有结转过,都没有结转过需要按月去结转补上,查看啥情况不一样 需要去查原因,你这个结转分录先删除,去查下看啥情况
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快账用户2863 追问 2021-06-29 11:58

以前账上没有做过应交税费-进项/销项,现在就是要一笔补上,接着以后做账就要录上进项/销项,就不会错了,现在要补的话,该怎样做?内帐

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齐红老师 解答 2021-06-29 12:02

内账?那这个直接结转和申报表一致,之后差额挂未分配利润平掉 可以这样,你比对申报表可以调一致,

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快账用户2863 追问 2021-06-29 14:09

老师,做内帐的话需要做应交税费-进项/销项,这个科目吗?

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齐红老师 解答 2021-06-29 14:23

可以做,也可以不做,我这边就没有做

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快账用户2863 追问 2021-06-29 14:29

如果销售收入货物,直接借:银行存款 贷:主营业务收入就可以了吧?不做应交税费了

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齐红老师 解答 2021-06-29 14:37

是的内账可以不做这个,是的

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快账用户2863 追问 2021-06-29 14:51

那好就不做了,下面这个凭证已经审核结过账了,如果修改,怎样把应交增值税-销项税额,做平了?

那好就不做了,下面这个凭证已经审核结过账了,如果修改,怎样把应交增值税-销项税额,做平了?
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齐红老师 解答 2021-06-29 15:03

需要把销项税额进项税额做平这个

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你好这个是结转转出未交增值税,
2021-06-29
您好,您的理解非常正确,第一个分录是不对的,第二个分录是对的,
2020-09-10
您好!这个就是结转本月应该缴纳的增值税金额
2022-07-07
好,这个意思就是结转需要缴纳的增值税。你需要交多少,这个分录的金额就是多少。
2021-12-08
你好,是本月应该缴纳的增值税转到未交增值税的二级科目中
2021-01-15
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