应缴纳增值税等于 5000/1.06*6% 城建税:增值税的7% 教育费附加:增值税的3% 地方教育费附加:增值税的2% 企业所得税看企业的利润 收入减去成本费用
老师,我是一般纳税人,13%的税率,在没有进项发烧的情况下,开50000元的票,需要交多少税(增值税,附加税,所得税)
老师好,我想咨询一下,我公司是一般纳税人,开给客户一张5000元的发票,税率是6%,请问针对这5000元,我需要交的增值税和附加税和企业所得税一共是多少钱呢?
老师好,我们公司要开一张20万的发票,税率6%,请问我们公司会交增值税附加税以及企业所得税分别大概是多少钱,还会涉及别的税种吗?
你好,是一般纳税人。请问我们公司对外开票,没有进項,需要交税的税率是多少,增值税附加税印花税所得税都加一起
我们是房租中介公司,跟客户收款1万,给客户开票是9个点,给业主打款5000元,业主的票点是5,公司应交增值税和企业所得税分别是多少?小规模和一般纳税人的企业所得税税率是一样的吗?房产中介公司
你好老师,专项附加扣除里,提供的租房扣除,需要房主开具发票吗?
你好,老师我想问一下工资是一次性付清的,但它没有一次性入账,而是分摊要怎么入账
?啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
生产加工企业(一本帐),实际会计操作和税务的差异处理,工厂采购时系统虽然可以区分成本和税款的金额,但这两个的入账时间是分不开,是一起入账的。但是发票和原材料到的时间就是有1-2个月的时间差。比如7月采购的原材料入库(真实入库了),入库采购单在7月(这个时候发票还未开具,但因为成本要入库,进项税款必须区分开),这时,10月才能取得进项发票。这个时候候7月时税款已经入账了,如果入库单改在10月,生产原材料就为负库存了,不可能改在10月,7月申报时,账务上的进项税款就会有余额,但税务系统上不会有,这种情况下,各类申报表应该如何填写,这个余额是否应该在申报表上提现,这个余额应该怎么处理?
给研发人员的职工福利费,能作为研发加计扣除吗
去哪里看是那份购销合同,这样我才能找到对应供应商
老师您好 请问费用报销单金额17155元小于发票金额17175.21。都是普票 实务和税务都怎么处理?
上月有留抵税额,本月申报收入,还是有留抵税额,本月没有勾选进项发票,是不是只要做增值税贷方转出就可以,其他不用做?
老师,什么样的发票要缴文化事业建设费?小规模企业
老师,我们公司之前没卡发票,这样的费用类的发票直接记得银行存款1000 费用1000,没有入进项税,该怎么弄,影响大吗
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公司年利润在100万以下
应缴纳所得税 利润总额乘以2.5%