你好,没发票,正常做账,做福利费,汇算调整就可以 借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
公司承担的员工午餐费,没有发票,怎么入账?
老师,请教,员工中午在公司午休的时候撞到头,医药费公司承担,请问医药费怎么做账?
老师好,我公司给员工统一包了一家餐厅承担员工午餐,现在餐厅开票开什么呢,员工餐费吗,这样可以扣除吗
老师 计提车间人员 行政人员的餐费怎么做,是公司承担的午餐
公司报销给员工的午餐费没发票怎样入账?
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
你好老师比如说第一季度我报企业所得税税负率为3.3第二季度为3.2但是如果每个季度按3.5来算我是交少了钱第四季度我报3.5可以把之前三个季度少交的弥补上吗
在用友t3报表管理系统中,报表编制完成后进行报表审核才有意义,否则报表没有数据审核时必然会提示错误对吗