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去年有一笔负数发票对应的未交增值税未抵减正数发票的税额就直接申报了,搞得应交税费-未交增值税期末余额成了负数,现在该作如何调整好?

2021-06-27 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-27 14:02

你好,那你应该调整增值税申报表,把这个抵减掉在做账务处理调整

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快账用户3912 追问 2021-06-27 14:27

去年7月份的增值税申报表还可以调整?都缴税了哦

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齐红老师 解答 2021-06-27 14:28

是的,有错误是可以更正的

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你好,那你应该调整增值税申报表,把这个抵减掉在做账务处理调整
2021-06-27
你好,主营业务收入,应该用负数贷方表示,不能用借方。
2021-01-05
你好!估计是有些抵扣的,还有进项没有用完
2024-09-06
你好 销项-进项+进项转出-减免税款
2020-02-28
你交税做借未交增值税,贷银行,销项税额和进项税额都没有做,也没有结转吗,?
2021-01-26
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