收到合伙人的投资款,要记入实收资本,如果只是收到合伙人提供的周转资金,放入其他应付款, 计提的工资,发放的时候,借方应付职工薪酬 贷方银行存款,
老师 我这笔费用提前预支了 我以前都是先给报销单然后在给钱 做账的时候是少做一笔转应收个人的 但是现在他不是把单拿回来了吗 我应该冲销个人款 但是拿回来的单不够 剩下的不让他转过来抵扣下次的单 我这个是日常账做的 我往外账上转的时候以前是借其他应付款 贷现金 外账上就借现金 贷其他应付款 借其他应收款 贷现金 然后外账的费用票就抵扣其他应收款但是现在内账不是转到应收个人款上了吗 那我这比外账分录咋做呀 是借应收个人款 贷其他应付款 借其他应收款 贷应收个人款吗
老师:你好!请问公司食堂伙食费是月结的,上月做账的时候借:管理费用-员工福利,贷:其它应付款(把买菜的原始凭证都附在后面了),这个月我用现金支付伙食费借:其他应付款,贷:库存现金,请问我这个月付款做账用什么作为凭证
老师我想请问一下,就是做我要对其他应付款做坏账准备。然后计算账龄,有一个公司之前被做到其他非流动资产后来在今年调到了其他应付款,我计算这个账龄是按其他非流动资产还是其他应付款的时间计算
您好,公司一个以现金入资的合伙人,收到钱计入了其他应付款。然后请问我上个月计提的工资。用这个其他应付款抵扣了,请问如何做账呢?
请问老师,是这样,我们抖音抖店的货款收到后,要返给一个合作伙伴公司,然后我做账,借:银行 贷:其他应付款-合作公司,然后合作公司有给我们开了一张服务费发票,我入账借:销售费用-服务费 贷:其他应付款-合作公司,然后实际付款时借:其他应付款-合作公司 贷:银行 ,这样一来就没法平账了,其他应付款-合作公司还有一个贷方余额,您看这种情况怎样处理?
猿辅导直播课在哪买?七年级
老师,你好,公司出售房产,合同价140万,交税费按评估价350万来交税,增值税计算是减掉一手的发票价来交,可以写下会计分录吗
老师,养老服务增值税怎么申报
公司名下的车,每月从公户上转给法人还车贷怎么做账
个人在异地做工需要代开普票要什么手续
向银行借入为期3个月的临时借款240000元,存入银行,年利率为5%,利息按季度支付,分月计提。
公司对外销售材料一批,售价258000,增值税率13%,款未收回。另外公司用银行存款垫付运杂费2500元。要会计分录
公司对外销售材料一批,售价258000,增值税率13%,款未收回。另外公司用银行存款垫付运杂费2500元。
公司对外销售产品售价140万,税率13%,公司收到一张商业承兑汇票。
没什么问题,谢谢啦,嗯
因为这个合伙人自己也带人进公司的,后面他不愿意出钱付人工工资,老板就想从他入的资金里面扣。那我应该怎么做账呢?
他付的就是他带的人的工资。
他付过来的钱,是给的合伙本金,还是暂时借给公司的周转资金
周转资金,
他付过来的钱,你收到应该是借方银行存款,贷方其他应付款或者实收资本,你付款贷方是银行存款或者库存现金的
那如果这个工资部分,公司不付给合伙人带的人了,并且合伙人也走了,但是这个合伙人对于自己应出钱的部分未给,那我在做工资的账的时候,我是直接冲掉我多计提的工资么,还是挂在哪里?
如果合伙人带来的人的工资不由你们付,都走了,你可以直接冲销掉
是的,说好是要付的,但是合伙人不出钱付款,所以就没付。
但是社保公积金这些,公司都付了,,,,属于合伙人所欠公司的钱,那我怎么冲销呢?
先挂这其他应收款,确实收不回来的,走个你们公司的内部流程,转营业外支出就好
好的 谢谢老师
不用客气,希望帮助了您!