你好,很高兴为你解答 借应交税费未交增值税 贷记“应交税费——预交增值税”科目
建筑异地施工,9月份开票,十月份预交税款,在报9月份增值税的时候,预交部分可以抵扣9月份应交增值税税款吗?
建筑业在异地施工预交的增值税在以后月份如何做账务处理?
老师 建筑工程企业在异地预交的税款,大于这次开票的税款,如何做账务处理
老师,建筑施工企业如何在电子税务局打印异地施工预缴税金的纳税证明?
建筑行业,异地施工,预交的增值税,附加税,所得税如何做账呢
做内账,每个需要计提哪些,我只做计提厂房租金,水电费,天然气,餐费,工资,物流运费
电子税务局的登录密码和用户名是哪里来的
老师现在问别人多要发票的还能行的通吗?我咋这么害怕
老师您好,我们原采购了一批设备部件,当年在账上直接进了固定资产。实际上,应该经过内部安装调试之后,集成成为固定资产。现在想将这批部件转出,然后再重新进固定资产。请问这样做是否可以?会计分录应该如何做?
这道题中的所得税费用和实缴为什么不一样
售后回租的账务怎么处理?我是承租方也是出售方
设备评估报告可以当成本入账嘛
定期定额的个体户需要申报什么
老师好,问下会计全盘到底是怎么理解的。我刚报班学习到现在,开始是手工账一直到电脑账到报税到汇算清缴,工商年报,这是不是整个会计的流程了的呢
小微企业印花税按什么标准计提?
例如:2月8日在异地预交了1万元的增值税,2月销项税共6000元,进项税4000元,实际这个月就不用交纳增值税了是吗?如何做分录呢?
是同一个项目的话可以 不是同一个项目不可以 分录 借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税