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建筑业在异地施工预交的增值税在以后月份如何做账务处理?

2021-04-03 22:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-04-03 22:03

你好,很高兴为你解答 借应交税费未交增值税 贷记“应交税费——预交增值税”科目

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快账用户6540 追问 2021-04-03 22:13

例如:2月8日在异地预交了1万元的增值税,2月销项税共6000元,进项税4000元,实际这个月就不用交纳增值税了是吗?如何做分录呢?

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齐红老师 解答 2021-04-03 22:40

是同一个项目的话可以 不是同一个项目不可以 分录 借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税  贷应交税费未交增值税

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你好,很高兴为你解答 借应交税费未交增值税 贷记“应交税费——预交增值税”科目
2021-04-03
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2023-11-18
借;应交税费——预交增值税、预交所得税、附加税  贷;银行存款
2023-11-18
你好 这个可以抵扣的。
2020-10-31
你好,借应交税费预缴增值税/附加/企业所得税/个税贷银行存款。
2021-06-25
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