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建筑异地施工,9月份开票,十月份预交税款,在报9月份增值税的时候,预交部分可以抵扣9月份应交增值税税款吗?

建筑异地施工,9月份开票,十月份预交税款,在报9月份增值税的时候,预交部分可以抵扣9月份应交增值税税款吗?
2020-10-31 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-31 11:49

你好 这个可以抵扣的。

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快账用户8130 追问 2020-10-31 11:51

9月份的会计分录还体现应预交税款吗?老师。还是报9月份增值税的时候直接填报表预缴款,在10月份做账时再做预交分录?

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齐红老师 解答 2020-10-31 11:53

缴纳的在十月份儿,你做到十月份就可以啊,不需要做缴纳的分录。

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快账用户8130 追问 2020-10-31 11:58

分录做在10月份,报9月份增值税报表的时候填写上预缴款,这样不算账表不符,是吧?老师

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齐红老师 解答 2020-10-31 12:00

你好是的,不属于的可以啊。

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快账用户8130 追问 2020-10-31 12:00

谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-31 12:02

不用客气的,工作愉快。

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你好 这个可以抵扣的。
2020-10-31
你好 不可以的 ,10月1号预交的增值税是不能冲减9月份的施工发票。
2020-10-18
你好 1,可以抵扣 2,分录是 借:应交税费——某某税款 贷:银行存款
2020-10-20
您好 10月份申报9月份增值税的时候,这个预缴税款还可以抵扣
2022-08-12
你好,所属期是九月份的,应该抵扣九月份的。
2021-10-21
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