同学你好,干香菇和木耳税率是免税的。
我公司是生产型企业,一般纳税人,但公司有建筑资质,现签订一个工程施工合同,里面包含工费和材料,想咨询一下,现在我公司给对方开票时,是按照多少的税率开票?能不能全额按照9个点开票
干香菇和木耳税率是多少,按蔬菜还是 调料,能不能开免税的
我工程款销项发票一共是开了58240,然后对方材料开了苗木免税发票40770(那对应苗木税额是3669.3)。挂靠管理费2%,企业1%,增值税附加税,印花税,按实际结算,那我劳务发票需要开多少金额的。才能刚好等于58240-40770-2%-企业1%-印花税58240*0.0003-实际增值税和附加税=劳务发票总金额。因为劳务发票还没开进来,实际需要缴纳的增值税和附加税就不能确定
您好老师 1. 现在小规模纳税人税率是3%还是1%啊? 2.季度不超过多少万免税? 3.小规模纳税人可以开专票,只能开3个点的专票吗?能不能做进项税额抵扣? 4.小规模可以开13%,9%,6%的专票吗 请按题号作答,敷衍者勿接
老师,如果小规模给购买方一般纳税人开具3%的专票,还能享受减按1%,按1%的税率交税吗?开具1%的专票就是1%的税率交税吧。如果小规模纳税人收到普票和专票都要交税,是按照收到票上的价格交不用看多少税率吧,有点晕。
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢