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民办非的,有个项目中期评估,财务资料里需要原始凭证,请问老师记账凭证是系统直接出的,没有设置制单元那些,记账凭证下面没有写制单元,审核员那些,这样可以吗?现在已经全部打出来了,时间有点着急,如果确实需要,手写可以不

2021-03-27 19:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-27 19:51

同学,你好! 记账凭证的制单员、审核员都是可以手签名的。

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快账用户6516 追问 2021-03-27 19:56

如果来不及了不写,会不规范吗?还是可以的。

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齐红老师 解答 2021-03-27 20:14

同学,你好! 记账凭证的制单员和审核员没打印姓名,也没签名是属于不规范。

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齐红老师 解答 2021-03-27 20:18

如果已打记账凭证太多,有个人姓名印章,可以用个人姓名印章分别盖上制单员和审核员。但注意制单员和审核员不能为同一人。

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快账用户6516 追问 2021-03-27 20:19

好的,那我就手写吧,谢谢老师,感谢!

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快账用户6516 追问 2021-03-27 20:39

嗯,明白了,太感谢老师的回复了。还有最后一个问题,我以后需要在系统上设置吗?因为财务就我一个人,感觉有点麻烦,这块以后都手写,盖审核人印章可以不

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齐红老师 解答 2021-03-27 20:45

审核人盖个人姓名章可以的

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同学,你好! 记账凭证的制单员、审核员都是可以手签名的。
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一、这种情况有办法核对,但会比较复杂和耗时。 二、需要让同事提供以下资料: 所有供应商的合同,明确双方的权利义务、结算方式等。 能找到的尽量完整的对账单,包括近几年的(即使不完整也比没有好)。 自购面料抵货款的相关记录,如面料采购记录、抵货款的审批记录等。 预付款和尾款支付的记录,包括银行流水、付款申请单等。 商品部管理供应商货款的相关记录,如预付款取消抵扣其他货款的记录、商品部内部的登记明细(尽量补充完善)。 零星购买的相关记录,如入库单、预付款支付凭证等。 三、核对步骤如下: 整理账套内应付账款明细,按供应商分别列出期初余额、本期发生额(包括采购、付款、抵账等)、期末余额。 对于月结的供应商: 与提供的对账单进行核对,先核对近期的对账单,确保金额、业务内容一致。 对于找不到对账单的年份,通过查找相关的采购订单、入库单、付款凭证等原始凭证,尝试还原业务情况,确定应付账款金额。 关注自购面料抵货款的情况,核实面料采购成本和抵账金额是否准确,调整应付账款余额。 对于预付 %2B 尾款结账的供应商: 整理预付款支付记录和尾款支付记录,与账套内的发生额进行核对。 核实预付款取消抵扣其他货款的情况,确保调整正确。 对于没有对账单的情况,与商品部沟通,了解业务情况,尽量通过采购订单、入库单、商品部的沟通记录等确定应付账款余额。 对于零星购买的供应商: 整理零星购买的入库单、预付款支付凭证和未付款的记录。 与账套内的发生额进行核对,确定应付账款余额。 在核对过程中,对于发现的差异要及时记录并分析原因,可能的原因包括原始凭证缺失、记账错误、业务理解不一致等。 根据差异原因,与相关部门和人员沟通,寻找解决方案,调整账套内的应付账款余额,使其尽可能接近实际余额
2024-11-07
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