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老师,现在公司外账事务所做,下个月拿回公司自己做,老板想把内外调成一套账,那我怎么调呢

2021-03-25 22:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-25 22:35

您好,应该把外账调成内账,内账是能反应企业真实情况的账务,所以以外账为基础,尤其银行存款和净利润科目,要做成内账,真实反应企业实际资金情况,以及利润情况。

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快账用户7851 追问 2021-03-25 22:40

但是有些费用没有发票啊,怎么调

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齐红老师 解答 2021-03-25 22:42

您好,可以计入相关费用的,只不过纳税的时候应纳税所得额会调增,这部分视为企业收入,不可以税前抵扣,所以合并内外帐之后的,应该健全企业相关财务制度。

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快账用户7851 追问 2021-03-25 23:32

但是之前事务所做外账时肯定没有发票没有做账,那么我们现在做账,到时不是和会计事务所之前的申报数据很不同差异也大啊

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齐红老师 解答 2021-03-25 23:37

您好,是的,所以这个事老板是否有决心去两账合一,内外帐合并,肯定涉及缴纳税款的问题,如果两账合一,老板看不到企业实际经营情况,那么这个事就没有意义,作为老板无法用财务数据决策,所以如果两账合一,就相当于在内账的基础上在合理节税,这个厉害关系还是要跟老板说明的。

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快账用户7851 追问 2021-03-26 08:06

那是不是要补回吗

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快账用户7851 追问 2021-03-26 08:07

那是不是要补回吗

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齐红老师 解答 2021-03-26 08:20

您好,如果费用没有相关发票入账的话,是需要补税的。

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快账用户7851 追问 2021-03-26 09:13

要是1至2月的费用当时没有发票,事务所没有申报到,现在找到发票了,到下次申报所得税时如何调这个费用呢

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齐红老师 解答 2021-03-26 09:38

您好,直接放到三月四月的费用里就行~这个就相当于票据三四月份的时候报销,这个没有问题的。

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快账用户7851 追问 2021-03-26 13:15

要是挺多会不会不正常吗

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齐红老师 解答 2021-03-26 13:59

您好,这个如果差异较大的话,是会引起税务局关注的,科目波动很大的话也可能会引起税务关注。

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快账用户7851 追问 2021-03-26 14:01

那我可以用这些费用发票在今年之内匀到各月里就可以吗?

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齐红老师 解答 2021-03-26 14:15

您好,这个异常变动不只是各月的,比如去年费用发生100万,今年费用发生了300万,今年变动比例较大也会引起税务注意的,会不会追缴以前的税款,这个还要看税务局了。如果水务局发现以前年度有少缴的,也会追缴。

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快账用户7851 追问 2021-03-26 14:16

但是收入比以前也会申报多了,费用多点也正常吗

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齐红老师 解答 2021-03-26 14:17

您好,是正常的,只要有合理解释即可。

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您好,应该把外账调成内账,内账是能反应企业真实情况的账务,所以以外账为基础,尤其银行存款和净利润科目,要做成内账,真实反应企业实际资金情况,以及利润情况。
2021-03-25
同学你好,应该延续外账期初数据
2020-09-19
你好; 外账接受回来 ; 你要用外账的期末数据来建账; 建账后注意外账做账必须要有合理成本费用报税的; 同时注意  呢行业的优惠政策  ;记得报税及时享受    
2022-05-13
你好,这个很难合并的,除非你们公司基本上全部都有发票,或者说愿意交税
2023-04-17
你好 ;  那你就   外账少走的部分   补做到外账 ;这个学堂有2账合一的课程的 你可以去看看  
2022-03-15
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