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前任会计去年12月份的帐目,有预估的费用和成本,今年有了发票如何冲回?会计分录如何做?另外她预提了工资83万。做的科目是借:管理用;贷应付职工薪酬,然后支付是借:应付职工薪酬;贷:银行存款,其中10万左右是报各税系统里做的,但剩余73万是外包服务发放的工资,开发票过来是信息服务费。跨年如何将这些凭证冲回?

2021-03-20 20:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-20 20:49

这个只需要差额部分冲,多借xx 贷以前年度损益调整,少补上,借以前年度损益调整,贷xx ,借应付职工薪酬 73万,贷以前年度损益调整, ,借以前年度损益调整,73万,贷其他应付款 或者是应付账款73万

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快账用户9870 追问 2021-03-20 20:53

要不要做利润分配的分录

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齐红老师 解答 2021-03-20 21:00

上面以前年度损益调整,差额需要结转到未分配利润下面, 要是这个多计提或者是少计提,冲掉对应可以调之前提取盈余公积,差额不大可以不用调了

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快账用户9870 追问 2021-03-20 21:01

我们是亏损的

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齐红老师 解答 2021-03-20 21:11

以前年度损益调整,结转到未分配利润可以,不做别的

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这个只需要差额部分冲,多借xx 贷以前年度损益调整,少补上,借以前年度损益调整,贷xx ,借应付职工薪酬 73万,贷以前年度损益调整, ,借以前年度损益调整,73万,贷其他应付款 或者是应付账款73万
2021-03-20
同学你好,你是想用多扣的个税冲减多支付的工资5元吗
2024-01-11
你好; 你这样做 都不平的哇;  支付时:借应付职工薪酬9000个人所得税5银行存款9005。  ;这笔借方还要走其他应收款 5才行的;  。个税你后面要退给员工不
2024-01-11
同学你好 1、借:应付职工薪酬210 贷:银行存款180 应交税费-应交个人所得税18 其他应收款12 2、借:生产成本120 制造费用50 管理费用40 销售费用30 贷:应付职工薪酬240 3、借:生产成本500*200*1.13 贷:应付职工薪酬500*200*1.13 借:应付职工薪酬500*200*1.13 贷:主营业务收入与500*100 应交税费-应交增值税(销项税额)500*200*13% 借:主营业务成本200*400 贷:库存商品200*400 4、借:管理费用15000 销售费用18000 贷:应付职工薪酬33000
2022-12-04
你好请把题目完整发一下
2022-12-04
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