你好 ,需要通过应付职工薪酬,不交个税
过节买的月饼水果 是直接计入借应付职工薪酬 职工福利费 贷库存现金 借管理费用贷应付职工薪酬职工福利费 对嘛 这个还需要细分 制造费用 销售费用啥的嘛
老师,你好……食堂菜品费用我是计入管理费用-福利费,贷库存现金,这部分属于集体福利,需要通过应付职工薪酬吗?需要缴纳个税吗
老师你好!集体饭堂包吃,月分录是要做两步吗?(1)计提,借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬-应付福利费,(2)支付时,借应付职工薪酬-应付福利费,贷现金,对吗?想问,直接做一步,借管理费用-福利费,贷现金,可以吗?
老师,福利费一定要通过“应付职工薪酬-福利费"这个科目吗,不可以直接借:管理费用一福利费 贷:库存现金 吗?
老师,你好,开办期食堂发生的费用,借管理费用开办费福利费,贷库存现金,中间还要不要通过应付职工薪酬福利费来核算
老师好,能提供一个带有公式计算个税工作表模板吗?每个月更新月份及工资,个税自动生成,谢谢
老师你好,25年季报时发现去年有一次个人所得税没有计提,导致应交税费是负数了,怎么做账务处理呢?
亲爱的老师你好,季度申报企业所得税,本年利润放哪资产负债表哪里?
老师,我问下对方客户给了定金,需要开票,货还没发,可以开票给他吗?还是写个单据?
老师请问:工商年报中工资填应发数吗?社保填公司部分还是实际缴纳的
请教老师 ,科目余额表的预付账款金额和资产负债表不一致,是什么原因??
老师你好,季度申报企业所得税,本年利润放哪里
11月末,企业营业利润990000元,营业外收入40000元,营业外支出20000元,投资收益100000元,11月份利润表中“利润总额”项目应该填列多少元?
老师,年采购额是到货的吗,可以用已开票为到货吗
4,12月末,企业应付票据总账贷方余额400000元,应付账款总账贷方余额500000元,其中,应付账款——A 公司贷方余额2500000元,应付账款——B公司借方余额2000000元,预付账款总账借方余额300000元,其中,预付账款—C公司借方余额500000元,预付账款—D公司贷方余额200000元,坏账准备—预付账款坏账准备贷方余额4400元。12月末,资产负债表中,“预付款项”“应付票据”“应付账款”项目分别填列多少元?
那我在汇算清缴的时候职工薪酬纳税调整明细表第三行职工福利费支出需要把食堂这部分福利费填上是吧
是的,需要把食堂这部分福利费填上
这部分福利费要包含在工资薪金支出里面吗
好的那职工薪酬合计额跟我申报个税的合计额就不一致了……申报个税的不包含食堂福利费,这样可以吗
不包含在工资薪金支出里面
那和个税申报的数额不一致,可以吗?需要调增吗
可以的,不需要调整什么