你好,没有缴纳,就是零。
我6月初的时候给员工交了社保,参保月份是5月份开始的,但是国税申报时,这个数据还是二个人 的缴纳基数是什么原因呀?我应该怎么填呀,老师,着急
老师下午好!在做工商年报的时候,有关社保信息这块,我们公司9月份只交了1个人的社保,10月11月份都是交了2个人,12月份交了3个人,最终我填社保信息那里要写多少个人的社保
老师,我们在报工商年报时,参保各险种人数是指第十二个月交社保的人数,但是我们公司第十二个月没有人交社保,但是前几个月有交社保,那我这里应该怎么填呢
老师!个税工资都是发放的次月申报,我们公司员工有社保,但社保都是当月交当月的,这样的话工资和社保个人承担的这个就有时间差了,我应该怎么申报
工商年报,第一个问题参保各险种人数是去年12月份的交保险人数吗?第二个问题单位缴费基数,是怎么确定的?第三个问题本期实际缴纳金额是实际1月到12月份,公司交社保的金额之和吗?谢谢你了
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
不是,前几个月交了,后面几个月没有交
参保各险种人数是指第十二个月交社保的人数,但是我们公司第十二个月没有人交社保,但是前几个月有交社保,我应该怎么填
你好,填写0 12月份没有交纳社保,他的人数就是零。
但是前几个月有交呀,那我这里填0,后面缴费基数和缴纳金额就不好填了呀
你好不影响的这个你正常填写就可以
就是这么要求的,你只能按照他要求的来填写,不是吗?