你好,你应该是几个人的吗?交待的条件不清楚,不知道怎么给你解答
我6月初的时候给员工交了社保,参保月份是5月份开始的,但是国税申报时,这个数据还是二个人 的缴纳基数是什么原因呀?我应该怎么填呀,老师,着急
老师,我们在报工商年报时,参保各险种人数是指第十二个月交社保的人数,但是我们公司第十二个月没有人交社保,但是前几个月有交社保,那我这里应该怎么填呢
老师,员工7月开始在我们单位缴纳社保,但是往前补了3个月的,就是补交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并没有计提该员工的社保,这种情况,7月份记账的时候,需要做计提该员工4、5、6月份社保的分录吗?还是直接做缴纳的分录,不做计提的?
老师请问一下,我现在报1月份的个税,1月一个员工离职了,但是2月份已经给他交了社保,现在发一月份的工资,已经把1月份社保的个人部分和2月的公司部分、个人部分全扣出来了,那么申报个税的时候社保部分应该怎么填呢?填哪个数据?
老师好,给员工补交5月的社保,7月份公司账户一并扣掉5月和6月的社保,请问那6月申报该员工个税的时候工资假设是5000元,就不要扣掉社保金额的部分,而是在7月申报6月个税部分把个人部分5月和6月在一起申报,对吧,但是6月申报5月份基数就是5000,个税部分就是填0,对吧,谢谢。
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
新公司,原来是2人,我六月初新增了一名,参保月份是选的5月份呢,就是新增的这名员工是5月份参保的,老师
六月初交了几个人的
1-5月一直2个人、然后6.5号我增加了一员工,写得参保月份是5月份,老师
如果上表 社会保险费缴费申报表 中,我按原数据填,那是不是新增的这名员工要6月份才算参保成功呢?老师
你们是当月交当月还是当月交上月
当月交上月的,老师
那你这个就是下个月才有的,如果增员成功的话,就是7月份交六月的