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老师,您好!请问老板要求收到药品时做暂估入账,发票到时再转成本,付款时再冲减应付帐款,请问正确的账务处理是怎么做呢?麻烦老师,得空帮解答,顺便告知分录下,谢谢老师!

2021-03-20 00:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-20 00:23

您好,暂估,借库存商品,贷应付账款~暂估。收到发票,红字冲回暂估分录,按发票金额重新做账

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快账用户5247 追问 2021-03-21 00:08

老师,仍是不解,麻烦老师细心讲解一下,谢谢!

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您好,暂估,借库存商品,贷应付账款~暂估。收到发票,红字冲回暂估分录,按发票金额重新做账
2021-03-20
你好,暂估和发票是不是一样的,不一样的话,你需要红冲之前暂估结转的成本,然后再走发票的。
2023-07-12
你好,暂估入库分录如下: 借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品-暂估入库 贷:预付账款
2023-10-22
你好,一般企业暂估入账的本月已经发生的成本是可以结转成本的,下月不需要冲减成本,有差额的话可以进行调整。
2022-10-20
对的,是的,需要这么做的。
2022-10-20
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