可以这样操作。也可以按月计提。
老师您好:缴纳和计提工会经费的会计分录是:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 收到工会经费的会计分录怎么做啊?
老师您好!季度缴纳工会经费的时候用月底计提么?如不计提在缴纳当月的分录是这样做么? 借管理费用~工会经费 贷应付职工薪酬~应付工会经费 借应付职工薪酬~应付工会经费 贷银行存款
工会经费返还时为什么计入其他应付款?计提时:借管理费用贷应付职工薪酬—工会经费,返还时,借:银行存款 贷:应付职工薪酬—工会经费不就可以了嘛,为什么返还时是计入其他应付款
老师,前会计好像都没有计提过工会经费,只是在使用工会经费的时候走了两笔分录 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款。工会经费是这样子操作的嘛?平时不计提,用的时候计提再报销
借银行存款 贷应付职工薪酬,工会经费 借应付职工薪酬,工会经费 借管理费用负数 ,老师,工会经费返还款这样做是不是应付职工薪酬的都应该是负数,因为计提时已经这样做一次了。
是的2024年的,我需要修改四季度报表吗?
那我直接借管理费用负数本年利润正数吗
四季度报表已经报完了,报年报时发现的不对
这是之前调的账,到12月份发现成双倍了,现在都不明白到底是错到哪个月了
那我凭证放到哪里呢,是放到12月份吗
老师,是不是只要开票就会产生附加税,附加税是几个点
老师您好,一般纳税人收到一张专票,进项税额26000元,当月不抵扣,如何做账呢?
建筑公司农民工开工资需要收取发票吗
老师,一般纳税人卖二手叉车开票税率?
我们家是牙科门诊,增值税免税。这次税务查帐。我们送给患者的礼品 要做视同销售收入来处理,2023-2024年。然后税务让我从2023年开始改增值税报表,那么我把这部分视同销售收入列入增值税表中了,那么收入就增多了,那财务报表就要改是不是啊?如何改财务报表?
工会经费的计提和发放挂在福利费下面是对的吗
工会经费的计提和发放挂在应付职工薪酬-工会经费
那前会计就是放在了福利费下面怎么办,因为他是用的工会经费买员工福利
20年的不用管了,21年开始计入应付职工薪酬-工会经费。 工会经费是指交给税局。除非企业设立了工会,并建议了工会账。
那我们公司是成立了工会,平时应该怎么操作,注意什么
以工会为单位,建议工会账。与企业账分开。