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请问老师在资产负债表中,应收账款年初数是—2645090.88 期末余额是—2442051.41 如何把负数填成正数呢?

2021-03-18 13:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-18 13:13

你好 填写在预收 账款项目里  

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快账用户5601 追问 2021-03-18 13:18

请问老师那是把期末数还是年初数哪个调到预收账款呢?

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齐红老师 解答 2021-03-18 13:21

你哪个时间段是负数您就调整哪一个时间段的 报表负债类有一个预收账款

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齐红老师 解答 2021-03-18 13:21

你期初是负数就调整期初的数据。

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快账用户5601 追问 2021-03-18 13:24

把应收账款的年初余额调到预收款项的的年初余额吗?

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齐红老师 解答 2021-03-18 13:24

你好是的这样处理就可以。

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快账用户5601 追问 2021-03-18 13:27

老师您看,我的应收账款期末余额和年初余额全是负数

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齐红老师 解答 2021-03-18 13:28

应收账款按照应收账款和预收账款借方科目余额。填写。 你重新看一下账上这科目的金额然后填写。 ,你这是科目没有重分类产生的。

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快账用户5601 追问 2021-03-18 15:20

老师,我还是没调好,应收账款的期末余额和年初余额都是负数,这个怎么调呢?

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齐红老师 解答 2021-03-18 15:21

需要看应收款应付款明细账。 应收账款按照应收账款和预收账款借方科目余额。填写。

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快账用户5601 追问 2021-03-18 15:23

老师,我还是不能理解啊。我这报表是拿去投标使用的,不看账的啊

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齐红老师 解答 2021-03-18 15:25

如果你造假那就不好办了。造假最简单的办法就是资产的复数填写在负债里。

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你好 填写在预收 账款项目里  
2021-03-18
其他应收款的贷方余额单位,报表放在其他应付款 其他应付款的借方余额,报表要放在其他应收款
2020-10-15
您好 1.资产类的余期末余额在借方 负债类的在贷方 2.资产类的应收账款期末余额在借方成负数代表收了货款还没有开具发票 正数代表开具了发票还没有收款 负债类的 应付账款期末余额在贷方负数代表多支付了款项 正数代表购买了货物还没有付款
2024-04-24
你好 表示预收你放到预收账款
2020-11-12
您好,不是的,往来科目需要重分类,看所属明细科目余额方向 “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列;
2024-03-25
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