你好,不发工资,不需要为其申报。
老师,我们是建筑公司,有一个二级建造师,挂靠在我们单位,但他在我们公司没有工资,我们公司只承担单位和个人的社保部分共24%,这个该怎么走账啊,因为他在别的单位上班,人家给他没有交社保,他不让我们这边给他造工资,也不准申报个税,我该怎么做
老师,我们公司有一批人是为了拿证书暂时挂靠在我们公司的,给人买了社保,但是不能申报个税,那我这个要怎么做账务处理啊
你好老师,我公司是建筑公司,建造师的证书挂靠在我公司所以交社保,个人所得税需要给他们申报吗,他们不同意申报个税,这种情况怎么处理
老师,我们公司有两个挂靠证的,他们的挂靠费早就一次性用个人卡支付,他们的社保我们给交,我每月给他们做工资表,报个税的时候还用给他们报吗?
老师 就是我们公司找了一个挂靠的证人 给他上社保 完事这个人不想让我给他申报个税 这个怎么弄啊
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
那给他上社保了 不需要申报吗
那这个挂靠的人 需要在工资表上提现吗?
不需要再工资表上体现。
老师 向他们这些挂考的有什么风险吗
你好,通过其他应收款或者其他应付款科目核算即可,没什么风险
那怎么能让这账平呢 现金收啊
你好,收到时 借 库存现金 贷 其他应付款 为其缴纳时 借 其他应付款 贷 银行存款