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1.公司是小微小规模,图片是税务局代开的普票,我直接借:应收11万 贷:主营业务收入11万了。没有记应交税费。现在跨年了怎么处理? 2.去年的无票收入1万,我正常申报了,但也没有记到应交税费里,直接借库存1万,贷主营业务收入1万。也跨年了,怎么处理

1.公司是小微小规模,图片是税务局代开的普票,我直接借:应收11万 贷:主营业务收入11万了。没有记应交税费。现在跨年了怎么处理?
2.去年的无票收入1万,我正常申报了,但也没有记到应交税费里,直接借库存1万,贷主营业务收入1万。也跨年了,怎么处理
2021-03-15 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-15 17:15

1、这个发票上没有税额,不用确认增值税啊 2、1万的收入,你需要缴纳增值税吗

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快账用户8218 追问 2021-03-15 17:19

这两个都是30万以内小微免征的,公司没有申领税控,所以普票也是税务局代开的。不是应该:借应收,贷主营业务收入,应交税费。月末在把应交税费转入营业外收入吗?我是直接都记到主营业务收入里了。

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齐红老师 解答 2021-03-15 17:21

你上面图片的发票是免税发票,上面没有税额啊

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快账用户8218 追问 2021-03-15 17:23

我问税务代开的普票税额为什么是*号,那边说30万以内是显示*号,那我现在不用管了吗,企业所得税也不用调增了吗

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快账用户8218 追问 2021-03-15 17:29

我问税务代开的普票税额为什么是*号,那边说30万以内是显示*号,那我现在不用管了吗,企业所得税也不用调增了吗

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齐红老师 解答 2021-03-15 17:44

企业所得税还是要按利润总额缴纳的

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快账用户8218 追问 2021-03-15 17:51

现在就是我什么都不用做,税费的问题也不需要调整以前年度损益对吧。

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齐红老师 解答 2021-03-15 17:56

是的,不需要调整的

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快账用户8218 追问 2021-03-15 18:17

老师,那如果以后一直是开的这样的发票就都可以全部记成本吗。

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齐红老师 解答 2021-03-15 18:33

开出的发票上有税额的,要确认收入及增值税的

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1、这个发票上没有税额,不用确认增值税啊 2、1万的收入,你需要缴纳增值税吗
2021-03-15
可以的 但是你这个金额不合理 收入咋等于成本
2023-04-24
你好,退款退货了吗?
2022-08-05
最好选择第一种的。
2023-01-05
 你好;    你科目不对哦  ; 两个偶读不对; 你是什么准则的    
2022-07-13
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