1、这个发票上没有税额,不用确认增值税啊 2、1万的收入,你需要缴纳增值税吗
1.公司是小微小规模,图片是税务局代开的普票,我直接借:应收11万 贷:主营业务收入11万了。没有记应交税费。现在跨年了怎么处理? 2.去年的无票收入1万,我正常申报了,但也没有记到应交税费里,直接借库存1万,贷主营业务收入1万。也跨年了,怎么处理
小规模企业,当年发生的,已经进收入了1万元,现在发生退款4000元。怎么做账务处理?进收入时:借:银行存款贷:主营业务收入 应交税费。
请问2022年4月1日后,小规模开普票免税的(年不超过500万)账务怎么处理,例如开普票5000元:1、借:应收*** 5000贷:主营业务收入 5000;2、借:应收***5000 贷:主营业务收入 4854.37 应交增值税145.63,再 借:应交增值税145.63 贷:营业外收入145.63;这两种是哪一种呢?就是免税了的增值税要做账吗?要转到营业外收入吗?
请问,小规模收入怎么记账。 1、老师今年小规模开票是1%吗?我前面月份开成了3%。我怎么记账。 2、老师应交税费-应交增值税(小规模纳税人)这个科目月底需要结转吗,或做什么处理吗。还是说就完事了? 借银行 100 贷主营业务收入99.01 贷应交税费-应交增值税(小规模纳税人)0.99
小规模纳税人,1月开了29万的普票,我暂估了成本费用29万,借库存现金29万,贷主营业务收入29万,暂估时:借主营业务成本-暂估29万贷应付帐款一暂估29万,问月未结转时是这暂估的成本是借本年利润29万贷主营业务成本29万,借:主营业务收入29万,贷本年利润29万,这样会计处理对吗?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
这两个都是30万以内小微免征的,公司没有申领税控,所以普票也是税务局代开的。不是应该:借应收,贷主营业务收入,应交税费。月末在把应交税费转入营业外收入吗?我是直接都记到主营业务收入里了。
你上面图片的发票是免税发票,上面没有税额啊
我问税务代开的普票税额为什么是*号,那边说30万以内是显示*号,那我现在不用管了吗,企业所得税也不用调增了吗
我问税务代开的普票税额为什么是*号,那边说30万以内是显示*号,那我现在不用管了吗,企业所得税也不用调增了吗
企业所得税还是要按利润总额缴纳的
现在就是我什么都不用做,税费的问题也不需要调整以前年度损益对吧。
是的,不需要调整的
老师,那如果以后一直是开的这样的发票就都可以全部记成本吗。
开出的发票上有税额的,要确认收入及增值税的