同学你好 这个是正确的
老师,您好,我调整了去年法人贷款给公司经营用支付的利息,调整了利润,当时还借款的时候,做的借 短期借款 借财务费用,贷 其他应收款,现在我调整以前年度怎么是不是做 借 其他应收款 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 利润分配—未分配利润 因为累计亏损,所以也不用计提盈余公积
老师您好!之前有一笔分录记错了,将预提成本转到应付账款中少记了一个0,等于是去年利润减少了,今年调整去年的利润,我把它放到以前年度损益调整科目中了,现在借:应付账款 贷:以前年度损益调整 那这个期末如何调整呢?利润又如何分配?
你好,老师 今年的应付帐款,是属于去年的劳务费用,分录这样写是否正确?及我的资产负债表期初余额处的应付帐款怎么把这笔应付体现在去年里,今年不在体现 借 以前年度损益调整 贷 应付帐款 借 利润分配 未分配利润 贷 以前年度损益调整
老师你好,麻烦问下21年有两个月工资多计提了31400元,我在今年调整这个差额时,分录借应付职工薪酬31400(负数)贷以前年度损益调整31400 (负数)借以前年度损益调整31400(负数)贷利润分配-未分配利润31400(负数);发放工资是通过现金发放的,我是不是还是调整下发放的应付职工薪酬,借以前年度损益调整31400(负数)贷应付职工薪酬31400(负数)借利润分配-未分配利润31400(负数)贷以前年度损益调整31400(负数)
冲减完去年多记的管理费用,然后调整资产负债表里的未分配利润期初数,调完后发现期初资产总额和期初负债所有者权益总额不一样,是怎么回事。去年科目(借管理费用贷银行存款),今年冲减科目(借:银行存款贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润),初了调整利润分配期初数,还要调整其他的吗
资料二分录,借银行20,贷合同负债20。为啥不用预收呢,实际工作不同合同负债呢
老师,24年度所得税申报表里弥补以前年度亏损里的数据为0,其实23年是有亏损的,但是没有填写,现在也不想更正了,年度财报也是0申报的,请问25年年度申报也是亏损的,准备23,24都写0,从交税交税出发,是没有印象的吧
社保年度缴费工资申报可以做最低工资申报吗?我们老板要求按最低缴费基础交
中级备考实务。预计负债合同负债总是分不清啥时用,什么区别呢老师?,确定交易价格可变对价退货退款用预计负债。
企业经营地址变更了,需要做什么?
你好老师 怎么查开给公司对方公司的发票有没有抵扣?
销售软件 开具13%的发票 客户是分期支付 我能分开开发票吗?
个税 专项附加扣除中的子女教育 ,可以申报抵扣个税的条件?
老师 我想问下 购买土地的滞纳金 需要缴纳契税吗
老师好,请问一下产值是按销售价核算,还是成本价核算
老师,资产负债表上的,这笔应付帐款我怎么样能给做到去年的应付上
这个是根据分录出来的数据做的财务报表 不能随便乱改
老师,您看一下,因为报表已经在税务改过了,我现在需要把电子账也给调成跟税务的一样数据,我应该怎么做,不是随便改,是以前会计改动了,
就是这笔钱是19年1月,付的是18年劳务费,费用计在18年损益里了,应付帐款报表也体现在18年的损益时了。但是我现在帐上的这笔应付帐款却还在19年帐里
你要在软件里调整 这样自动出报表 还和申报的一致
但是,它没有出。我写的分录就是刚才发给你,你说殾对的分录。我现在想请教您指导一下手工的改动方法
应付账款增加 利润减少
您说的是18年的资产负债,这块我理解了。19年的应付帐款转到18年里了,19年应付帐款怎么减少。有没有分录,这现在是这块不会
就是你上面做的分录 以前年度损益调整那个
老师,你的意思,是用了这个分录,自然就把年初数给改了,还是年初数不变。只是国税网报表的数是手动填的
年初数是不变的 除非重新按照调整后的手动申报
手动申报后,财务软件上得数据用不用改成手动申报数据一样的,老师
要的 得重新建账期初数改一下
老师。即使期初数改了,像我刚才那笔1月付年前的应付账款,应该怎么在当年的数据转到年前的应付里呢,
你的以前年度损益调整就转进去了