您好 可以把您填的两个表截图看看吗
老师,我们是2020年营业的公司,然后是亏损的,我在做企业所得税汇算清缴的时候明明有纳税调整项目(例如业务招待费),但是最后到主表的时候根本不显示这个调整的数额,这是为什么呢?
老师您好,我2020年的汇算清缴是先把报表调整了,然后再调整账的,调到最后离汇算清缴的数字差20143.96元,然后我把一张21年的业务招待费单子金额是30823元调到20年做进去了,但是这样的话就有差额了,这种的现在怎么做合适呢老师
老师请教你一个问题、我们公司做工程的、外地项目就是有预交企业所得税、然后汇算清缴的时候、就是亏损的、税务局打电话说这么点税钱就不要退了、让我调整、可是我是亏损的、要怎么调
老师你好,我在填报所得税汇算清缴时,业务招待费超标需要调整,但是再填写纳税调整项目明细表时,有提示说业务招待费支出税收金额根据主营业务收入自动生成,请先填报主表营业收入并提交,这个表怎么填写呢
你好老师。2018年的时候将应该记在待摊费用里面的计入营业成本了。导致企业所得税年度汇算清缴的时候亏损很大。然后在2020年发现了这个问题,用以前年度损益调整来调到 待摊费用。但是这样导致一个问题,就是年度汇算的亏损一直是那个错记到成本的数,用不用更正2018年的财务报表年报以及企业所得税年报呢。
找到原因了,没保存,谢谢
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