你好!需要与你们对口负责人沟通一下,后台操作退回
郭老师,上次问过您,小规模季报,免征增值税和所得税,农业科技公司每月只开几张免税票,无其他真实业务, 老师我按照您说的,我增加了点现金 借,现金贷其他应付款-某某 购买商品 老师因为我们是农业种植购买幼苗自己培育, 我想了想,借 消耗性生物资产 代 现金比较合适, 发生了一些农业用的消毒液 我记到借生产成本 农业机械 代 现金 月末结转时候 消耗性生物资产 转入到主营业务成本是吗? 我把生产成本转到消耗性生物资产了,老师 您看下我虚做的这几笔分录哦没问题吧 郭老师? 因为我暂借款现金做的多点,我购买幼苗时候,一部分代 其他应付款,一部分 现金 ,问题来了,最后,现金流量表中收到的,其他与经营活动有关的现金,这块 是 哪个数据啊,郭老师,是不是,我这两笔其他应付款产生的,我不理解,我想先把,报表做成,和上个季度申报差不多数据,后期慢慢真实,起来,在调整可以吗?老师?求仔细看看我的问题
你好,老师,这个是生产经营检测系统提交的数据,我点错了,点成了修改,我现在想取消怎么操作啊
老师你好,我把财务报表数据改动了,然后可能也点到了报送或者生成报表,但是在操作中知道了错误点,也及时撤回了,现在税务来问怎么回事,我有点说不清楚的感觉,这个要怎么解释更好,谢谢
老师,我个税申报出现如下提示,我2月份的个税申报错误,去税务局更正了以后,出现如下提示,怎么解决? “获取反馈”操作完成。 申报反馈信息:【综合所得个人所得税预扣预缴申报表】为累计申报,系统检测到您税款所属期为【2】月的申报数据发生了变动,请同步更正【2】月后的申报数据。
老师你好,请教下,1、我们公司是加工企业,有些是客户提供物料过来加工,有些是自购材料加工包工包料,客供的都有编码入了系统,自购的没有编码然后没有入系统,现在我是把自购的材料库存全部盘点一遍编上内部编码然后入到系统,这样好管理库存; 2、现在又发现这样一个问题,一个工单有300件,本月只出货100件,但是仓库把这些300套的料全部发下去了,那我应该怎么做才能完善好做成本的数据啊
所得税汇算清缴研发费用优惠表中48行怎么算
老师,您好!“项目物业租赁年收入”是43000元,都应该缴纳什么税?缴纳的税率是多少?
老师 已经离职的员工联系不上 怎么做2024年的汇算清缴啊??
23年费用发票计入24年所得税汇算需要调增嘛
企业从地下提取卤水,晒制出原盐直接卖,要交什么资源税,怎么计算税额
老师,销售费用帐上是10万,如果有3万是没有票的,是不是直接填表104000表的销售费用7万,还是填10万,然后在纳税调整A105000表再填?
老师您好,个体户35万元利润一年需要交多少税?
微信有许多支出帐单咋不显示
增值税收入和企业所得税收入相等吗?视同销售收入也交企业所得税吗?
税务提醒有一张去年的专票异常,前期已抵扣需要在本期做进项税转出,怎么账务处理