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老师,你好,应收账款是负数,怎么调整一下,调整为预收账款

2021-03-13 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-13 10:28

你好,应收账款是负数,调整为预收账款 借:应收账款 贷:预收账款  

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快账用户2435 追问 2021-03-13 10:29

 老师,你好,就这一笔会计分录就解决了?

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齐红老师 解答 2021-03-13 10:33

你好,是的,是这样的 

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你好,应收账款是负数,调整为预收账款 借:应收账款 贷:预收账款  
2021-03-13
应收账款期末余额为借方负数, 调整到预收账款贷方
2023-09-05
是的 同步调整(增加)资产总计和负债合计
2024-01-30
同学,你好 那就把应收账款余额放在预收账款 应付账款余额放在预付账款
2021-09-09
这个不需要调账的呀,直接在报表中分析填列
2022-04-23
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