您好,出售无形资产时,可能会产生一些相关的销售费用,在支付这些相关销售费用时,如果有进项税则应借记增值税进项税,贷记银行存款等科目。
3.A公司2×18年至2×21年与无形资产业务有关的资料如下: (1)2×18年12月3日,以银行存款540万元购入一项无形资产。预计该项无形资产的使用年限为10年,采用直线法摊销。 (2)2×20年12月31日,对该无形资产进行减值测试,该无形资产的预计未来现金流量现值是345万元,公允价值减去处置费用后的净额为380万元。计提减值准备后该资产的使用年限及摊销方法不变。 (3)2×21年4月1日,A公司将该无形资产对外出售,取得价款413万元并收存银行。 (4)假设不考虑交易产生的相关税费。 <1>编制购入该无形资产的会计分录; <2>计算2×18年12月31日无形资产的摊销金额并编制会计分录; <3>计算2×19年12月31日该无形资产的账面价值; <4>计算该无形资产2×20年末计提的减值准备金额并编制会计分录; <5>计算2×21年无形资产计提的摊销金额; <6>编制该无形资产出售的会计分录。 第五个问跟第六个问不会做老师
A公司2016年至2019年 无形资产业务有关的资料如下: (1)2016年12月3日,以银行存款540万元购入-项无形资产,预计该项天形资产的使用年限为10年,采用直线法摊销。 (2)2018年12月31日对该无形资产进行减值测试时,该无形资产的预计未来现金流量现值是345万元,公允价值减去处置费用后的争额为380万元计提减值准备后该资产的使用年限及摊销方法不变 (3)2019年4月1日,A公司将该无形资产对外出售,取得价款413万元并收存银行。 (4)假设不考虑交易产生的相关税费。 要求:(1)编制购入该无形资产的会计分录 (2)计算2016年12月31日无形资产的摊销金额及编制会计分录 (3)计算2017年12月31日该无形资产的账面价值 (4)计算该无形资产2018年末计提的减值准备金额并编制会计分录 (5)计算2019年无形资产计提的摊销金额 (6)编制该无形资产出售的会计分录, (答案中的金额单位用万元表示,涉及营业外收入或营业外支出科目的,需要写出级科目)
请问老师,这段分录如何理解?出售无形资产\'银行存款\'增加记在借方,\'累计摊销\'看作备抵科目的结转记借方,为什么有进项税额?不是销售无形资产吗?后面又按照支付相关费用,贷记\'银行存款\'?
1.项目内产生的研发费用,在未达到投入使用状态需要先费用化,那对应分录是不是,借:成本类科目下的研发支出-费用化(xxx项目)贷:银行存款等科目? 2.项目结束后,可以形成无形资产,我是应该把研发支出-费用化的借方发生额结转为研发支出-资本化?还是直接结转为无形资产呢? 3.项目结束后,如果不能成为无形资产,是不是会计分录如下:借:管理费用-研发费用 贷:研发支出-费用化? 4.收到专项资金后:借:银行存款等 贷:专项应付款,那么等项目结束后,形成无形资产了,会计分录应该如何列支?不能形成无形资产的,该科目又应该如何列支?出于财务的严谨性,麻烦老师对于我上述有问题的会计分录指错下!谢谢
甲相关账户的期初余额如下银行存款10000短期借款100000原材料50000应付利息10000库存商品100000实收资本100000固定资产60000资本公积5000累计折旧10000盈余公积7000无形资产25000未分配利润(贷)8000累计摊销5000合计230000合计230000甲公司2X19度发生如下经济业务:1.销售商品,价格100000元,成本70000元。商品已发出,增值税为17000元,50%货款已收。2.购入固定资产ー台,价款为30000元,支付増值税5100元,支付的运费等其他相关费用1000元,全部以银行存款支付增值税不符合抵扣条件3.本年度从银行取得短期借款100000元。4.购买原材科一批,价歉为50000元,增值税8500元,款项通过银行转账支付,材料已经入库。5.摊销无形资产(管理部门用)4000元。6.用银行存款支付本年的广告费3000元。7.计提固定资产折旧10000元。其中,计入销售费用8000元,管理费用2000元。8.根据账齢分析法计提应收账款坏账准备2000元。计提应计入本期损益的借款利息共2000元
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
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我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
请老师举例说明一下