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上个月多开了一张发票,发现的时候已经跨月了,是不是开的那个月照常结转成本跟商品,下个月红冲。再冲减收入跟成本啊

2025-04-23 08:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-23 08:30

你好,是的,就是这样操作。

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快账用户2372 追问 2025-04-23 08:56

那下个月的收入就是负数了,要是下个月没票开,季报的表也是填负数吗?

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齐红老师 解答 2025-04-23 08:56

你好,是的,是填负数

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相关问题讨论
你好,是的,就是这样操作。
2025-04-23
你好,这个成本也是需要。做红字凭证冲减的。
2024-10-16
同学您好,本月收到发票之后,先红冲原来暂估的那个 比如借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 然后拿发票重新入账 借:库存商品 正数 贷:应付账款正数
2023-10-07
你好 是的 多开的 不用出库单子 多的红冲就可以了 
2022-11-09
是,需要就红冲金额部分做进项税转出的
2020-08-25
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