您好 一般纳税人购进免税产品 可以计算抵扣增值税进项税额
老师 购进免税农产品支付不含税运费500元取得了一般纳税人开具的增值税专用发票,可抵扣的进项税额是多少
老师,你好,一般纳税人购进免税产品,免征增值税的话,岂不是没有进项税额抵扣了,那岂不是很亏。
老师,一般纳税人从事农产品自产自销免税,购进的车辆用于免征增税税项目,没有抵扣进项税额,在此销售是否可以简易计税?
老师 一般纳税人购进的固定资产有增值税专用发票 每个月折扣的话是不是就不能抵扣进项税了
我公司是一般纳税人,采购的免税的种子,给我们开的普通发票,我们该怎么进行抵扣增值税?麻烦老师解答一下,谢谢。不是说购买免税农产品可以抵扣进项税额嘛?
某公司为增值是小规模纳税人,2022年6月购进一批居民用煤炭制品,取得增值税普通发票上注明不含增值税金额为120000元。当月将该批煤炭食品出售,取得销售收入164800元,计算该公司该笔业务的增值税应纳税额
一个工程收入已基本确认,剩质保金未确认收入,成本已全部发生可以全部结转成本吗?
原认缴的股权1000万,以1元的价格转让给一家企业,要交印花税吗?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么处理?
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
某企业生产甲产品经过两个生产步骤,第一步骤的半成品直接交由第二步骤使用,一件甲产品耗用2件半成品。假定第一步骤本月转出半成品200件,总成本为70000元,其中,直接材料50000元,直接人工8000元,制造费用12000元;第二步骤本期完工甲产品80件,总成本为72000元,其中,半成品56000元,直接人工6000元,制造费用10000元。要求:采用两种方法进行还原
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,是不是得对方把税款一起支付给公司,寸可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户只收到5000,合同1200。怎么弄?
不是免征吗
您是购进免税产品的单位 还是销售的单位?
购进的一般纳税人
对方免征 您单位可以计算抵扣啊
那为什么书上写的,一般纳税人购进的免税产品可以免征增值税
可以把您说的话截图看看吗
现在在外面,我晚点到家了再截图老师
好的 等您到了再截图哈
老师,我看到了,原来书上没有说购进,只是说一些项目免税,这个概念是销售免税吧?也就是进项税额可以不用交?
一些项目免税 这个概念是销售免税 如果免税项目的进项税额不可以抵扣
什么?老师??
就是自己单位有免税项目 开具发票的时候不需要缴纳销项税 也不能抵扣进项税额
但是如果我公司没有免税项目,购进的免税产品,是可以抵扣的? 这个主要是,如果我企业卖的就是免税产品,我购进的免税产品就不能免税? 那老师,我公司做免税产品,我购进了一般产品,这个能抵扣吗?
公司没有免税项目,购进的免税产品,是可以抵扣的 企业卖的就是免税产品,购进的免税产品就不能免税 计算抵扣 购进了一般产品 做什么用途
比如买了机器生产免税的计生用品啊
买了机器生产免税的计生用品 不能抵扣进项税额
那这个就进入成本了,这个原因是因为我本身没有销项税,所以没办法抵扣吗?
是的 本身没有销项税,所以没办法抵扣