你好,具体是什么业务通过以前年度损益调整科目核算呢?
老师我2月做了笔以前年度损益调整,那我在20年汇算清缴的时候要减?
我21年补缴20年所得税 我做的以前年度损益调整 我在做汇算清缴的时候 需要纳税调增吗
我公司22年汇算清缴后发现22年报表错误,23年的时候我做了以前年度损益调整,那么在23年汇算清缴时需要调整报表吗
今年24年做的以前年度损益调整的凭证,那我在明年25年汇算清缴时候,这一笔要怎么?
甲公司举办活动,张三卖色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元,如何做账?
老师,是不是,那个句子中,他说是可重分类进损益的,其他综益收益为100,就是因为这句话,所以他那个要再把小尾巴结转一下。然后呢,所以说借其他综合收益贷投资损益100。
那像直接根据开票确认的收入处理的,就用不到合同结算科目是吧,
1月留抵了6535.2元减去2月增值税4662.17元=2月继续留抵1873.03元,这个账是怎么做
充值消费卡 充5000送900怎么入账 售卡方
老师,建筑如果按开票确认收入,怎么用合同结算啊,是不是就不用合同结算了,按开票直接确认主营业务收入就可以了,然后按收入利润率直接结转成本啊,合同结算是不是用于完工百分比法啊
老师,结转本月销售成本是按收入的多少比例呀? 我刚看了这里之前是按主营业务收入的全部结转的,是不是结转多了
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
老师刚刚问您的一笔3万佣金费用?
你好,汇算清缴之前取得发票,就不需要做调增处理的
老师这是我刚刚问的,我不明白了
我还没有做20年的汇算清缴
你好,汇算清缴之前取得发票,就不需要做调增处理的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
可是我之前不是问了您,让我做损益调整?
你好,跨年损益事项,在2021年是通过以前年度损益调整科目核算啊 你在2020年已经计入了销售费用核算了,汇算清缴之前取得发票,就不需要做调增处理,可以正常扣除的
那我现在做汇算清缴的时候要减去这笔费用?
你好,不需要减去这笔费用,正常填写抵扣就是了
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢