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企业建账初期,因为出纳不懂业务,前期银行基本户通过公对公,公对私都发生了业务,没有发票,我建账是按照银行余额做(以前业务不管),还是从零开始做?

2021-03-12 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-12 15:59

建账是按照银行余额做。

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快账用户9414 追问 2021-03-12 16:00

那前面几笔业务咋办

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快账用户9414 追问 2021-03-12 16:03

可以让他们从公户退款,再从私户打款给他们嘛?

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齐红老师 解答 2021-03-12 16:05

前面业务不管。建账时,能确定的金额都录入期初

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建账是按照银行余额做。
2021-03-12
你好;    那你就从你成立公司开始 挨着每月去补 。之前报税是怎么报的。 0报还是据实报的?   
2021-12-07
同学你好,可以调整期初金额
2023-10-11
从 2025 年开始做内账应收应付在操作上可行,但存在风险。长期来看,内账数据不完整,会影响对公司业务的全面分析和决策。 对于 2024 年业务,若不录入期初数据,最好不要用账面相关银行卡收付,以免造成内账数据混乱。可以考虑用单独台账记录 2024 年未录入期初数据却又实际发生的业务。
2024-11-16
同学你好, 内账都要登的哦,看科目余额表就可以了
2020-09-01
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