同学,你好,直接把钱给了老板,借其他应付款贷银行存款
以前有笔付给智联的招聘费,尾款900多,老板私下自己支付了,导致账面其他应付款挂账900多,怎么平呢。是以前年度都事
公司刚成立,前期是老板自己拿的钱,有些东西也没有发票,都是挂在其他应付款-老板开办费,1月有一张发票没记在现金台账表格里,我以为是老板自己拿的钱,就留了现在现金台账表格的余额,其余都结给老板了,这样现金账和台账就对上了,然后刚才发现,这张发票在台账上漏记了,实际上用公司现金付的,所以我现在现金账比台账多了一笔这个钱,该怎么调整
由于公司前期账务制度不健全,没有专业的会计去做账,老板的财务意识也不强,前期账务都是交给财务公司做的,而且很多票据,银行回单之类的,都没有及时的提供,导致现在财务报表上面显示,其他应付款-老板,挂账金额70多万,然而事实是公司不存在欠老板公司钱的情况,这个需要怎么去调整账务?会计科目该怎么做?
(房产中介行业) 20年-21年个人费用公账支付(16个人):往来款、服务费、活动费等(90%无发票,只有银行支付凭证 借:其他应收款--个人 贷:银行存款 24年1月调账: 借:管理费用 贷:其他应收款--个人 老师,请问: 1、这家房产中介,之前会计挂其他应收-个人,导致账上有71万多(到现在3年多了),现在想调平(都用银行存款付了),可以如上面分录调到管理费用里去吗? 2、有一笔21年2月借的短期借款(向其他公司借的),调账可以:借:短期借款 贷:其他应付款--法人吗?法人其他应付挂账103万。 3、因为公司实收资本1.1万,会计把公司的各种费用支出挂法人其他应付款(账上103万),现在企业无法归还给法人,因为自22年1月起没开发票,收入也没进公账,请问欠法人的款怎么平账?谢谢!
老师,我们刚接手了一家公司,法人一直用结算卡在ATM机转账给员工发工资,之前的会计不知道,都以为是取了现金给挂在了库存现金里,然后每个月发工资是以法人的名义发的,挂在了其他应付款——法人,现在导致 库存现金和其他应付款——法人 科目下面都挂了70多万,怎么平这个账,才不会有风险
本人出差时填写的出差审批表上费用预算是600元(住宿补贴400/日)但实际花销为468元 在填写报销单时借支金额应该写多少
支付宝里没找到个人社保编码
老师,员工的社保都是她自己承担,那单位部分的金额工资表里面怎么造合适?
我们是个一般纳税人的超市,现在有几种情况不知道怎么做账。第一货品回来4200,付款4200,有4200的入库单,但是没有发票。第二付款4200,发票4200但是货回来的不够,入库单只有4000那又怎么做账。
企业的社保申报是一个月5次吗?
老师:我公司是小规模,是小企业会计准测,在2024年预提了一笔成本 借:管理费用—办公费 贷:应付账款 想在2025年做汇算清缴纳税调增,补交企业所得税。领导跟我说:“在4月做3月份的账时预提冲回,请通过“以前年度损益调整”科目。24年度汇算清缴时保持与账面报表一致。” 老师:领导这句话的意思,我是这样做分录吗?借:应付账款 贷:以前年度损益调整—冲回预提管理费用-办公费 然后在4月大征期正常补扣企业所得税税吗? 最后在5月做汇算清缴的时候表上调增即可了吗?
好公司账户上收到员工的生育津贴,然后没有对公付给员工,自己把这笔钱给了员工,请问这样怎样做会计科目?
小规模纳税人汇算清缴时填写企业所得税年度纳税申报表填报表单是需要填报的表单一般需要勾选哪些
产品自用视同销售的分录
老师好,个体工商户年报怎么操作呀
可以,借其他应付款老板,贷其他应付款智联吗
把老板支付的截图附到后面。
估计当时老板微信付款给业务员的,手机都换了,没有截图怎么办
同学,你好,这个没有办法,只能写个说明这样下账了
怎样的说明
就写谁付款了,直接把款付给谁就可以了,法人签字
谢谢老师
同学,你好,不客气的。